【固定資産合計の推移】DM三井製糖(2109)

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DM三井製糖(2109)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


DM三井製糖 【業種】食料品 【市場】東証プライム)

意味1年を超えて継続的に保有する資産のことを固定資産といいます。このうち土地や建物、機械のように形のあるものを有形固定資産、ソフトウエアや借地権のように物理的な形のないものを無形固定資産といいます。

固定資産合計の推移(単位:10億円)

DM三井製糖の固定資産合計の推移

決算期固定資産合計増減率%-会計基準
2014年3月31日584億4,200万円-連結 日本
2015年3月31日657億2,200万円+12.5連結 日本
2016年3月31日689億1,000万円+4.9連結 日本
2017年3月31日713億4,100万円+3.5連結 日本
2018年3月31日715億1,500万円+0.2連結 日本
2019年3月31日860億800万円+20.3連結 日本
2020年3月31日845億4,800万円△1.7連結 日本
2021年3月31日857億8,100万円+1.5連結 日本
2022年3月31日1,005億6,100万円+17.2連結 日本
2023年3月31日1,072億4,600万円+6.6連結 日本
2024年3月31日1,070億7,600万円△0.2連結 日本
2025年3月31日1,035億700万円△3.3連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

             

       

と株価との比較


DM三井製糖の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

45,150

44,963

減価償却累計額

△26,679

△27,821

建物及び構築物(純額)

18,471

17,141

機械装置及び運搬具

95,026

97,973

減価償却累計額

△80,684

△82,882

機械装置及び運搬具(純額)

14,342

15,091

工具、器具及び備品

3,996

4,003

減価償却累計額

△3,157

△3,347

工具、器具及び備品(純額)

838

656

土地

28,112

26,310

リース資産

1,808

2,451

減価償却累計額

△815

△1,198

リース資産(純額)

992

1,253

建設仮勘定

2,646

160

有形固定資産合計

65,404

60,614

無形固定資産

 

 

のれん

4,760

4,538

その他

4,103

3,921

無形固定資産合計

8,863

8,460

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

15,159

16,728

関係会社出資金

3,276

3,868

長期貸付金

17

17

退職給付に係る資産

2,225

2,121

繰延税金資産

1,722

1,926

リース投資資産

8,549

7,971

その他

1,897

1,828

貸倒引当金

△41

△29

投資その他の資産合計

32,808

34,433

固定資産合計

107,076

103,507

資産合計

191,428

202,196






財務三表

DM三井製糖の貸借対照表

DM三井製糖の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/2,021億9,600万円)
売上高100%/1,787億8,500万円
売上原価77.6%/1,387億900万円
純資産合計(59%/1,193億4,100万円)
株主資本合計(54.1%/1,094億1,900万円)
固定資産合計(51.2%/1,035億700万円)
流動資産合計(48.8%/986億8,900万円)
機械装置及び運搬具(48.5%/979億7,300万円)
利益剰余金(46.8%/946億3,800万円)
負債合計(41%/828億5,500万円)
有形固定資産合計(30%/606億1,400万円)
流動負債合計(22.6%/457億5,600万円)
建物及び構築物(22.2%/449億6,300万円)
現金及び預金(20.1%/405億9,600万円)
売上総利益22.4%/400億7,500万円
固定負債合計(18.3%/370億9,900万円)
投資その他の資産合計(17%/344億3,300万円)
商品及び製品(13.9%/280億7,700万円)
土地(13%/263億1,000万円)
販売費及び一般管理費合計14.7%/262億3,400万円
営業キャッシュフロー(225億9,200万円)
長期借入金(8.6%/174億400万円)
建物及び構築物純額(8.5%/171億4,100万円)
投資有価証券(8.3%/167億2,800万円)
機械装置及び運搬具純額(7.5%/150億9,100万円)
経常利益8.1%/144億8,300万円
営業利益7.7%/138億4,000万円
売掛金(6.6%/133億3,500万円)
1年内償還予定の社債(4.9%/100億円)
社債(4.9%/100億円)
税金等調整前当期純利益5.6%/99億4,200万円
支払手形及び買掛金(4.7%/94億8,200万円)
原材料及び貯蔵品(4.5%/91億8,500万円)
短期借入金(4.2%/85億5,200万円)
無形固定資産合計(4.2%/84億6,000万円)
資本剰余金(4.2%/84億700万円)
配送費4.3%/77億200万円
資本金(3.5%/70億8,300万円)
給料及び賞与3.3%/58億3,800万円
法人税住民税及び事業税3.2%/57億5,400万円
当期純利益3.2%/57億3,700万円
特別損失合計3.2%/57億2,000万円
未払法人税等(2.7%/55億4,200万円)
その他の包括利益累計額合計(2.6%/51億9,500万円)
非支配株主持分(2.3%/47億2,600万円)
のれん(2.2%/45億3,800万円)
未払費用(2.1%/42億8,700万円)
減損損失2.4%/42億7,500万円
法人税等合計2.4%/42億500万円
工具器具及び備品(2%/40億300万円)
関係会社出資金(1.9%/38億6,800万円)
為替換算調整勘定(1.8%/37億2,000万円)
退職給付に係る負債(1.8%/36億4,300万円)
仕掛品(1.5%/30億1,800万円)
リース資産(1.2%/24億5,100万円)
繰延税金負債(1.1%/21億6,000万円)
退職給付に係る資産(1%/21億2,100万円)
繰延税金資産(1%/19億2,600万円)
営業外収益合計0.8%/13億7,500万円
リース資産純額(0.6%/12億5,300万円)
特別利益合計0.7%/11億7,900万円
事業構造改善引当金繰入額0.6%/10億200万円
事業構造改善引当金(0.5%/10億200万円)
その他有価証券評価差額金(0.4%/9億300万円)
補助金収入0.4%/7億5,600万円
営業外費用合計0.4%/7億3,300万円
工具器具及び備品純額(0.3%/6億5,600万円)
受取ロイヤリティー0.3%/6億800万円
受取手形(0.3%/5億8,400万円)
リース投資資産(0.3%/5億7,900万円)
退職給付に係る調整累計額(0.3%/5億4,300万円)
支払利息0.2%/4億3,400万円
雑収入0.2%/3億6,200万円
リース債務(0.2%/3億2,400万円)
資産除去債務(0.2%/3億1,300万円)
固定資産圧縮損0.2%/2億7,600万円
投資有価証券売却益0.1%/2億4,100万円
持分法による投資利益0.1%/2億4,000万円
雑損失0.1%/1億9,200万円
持分変動利益0.1%/1億8,200万円
退職給付費用0.1%/1億6,400万円
建設仮勘定(0.1%/1億6,000万円)
受取配当金0.1%/1億5,700万円
役員賞与引当金(0.1%/1億2,300万円)
役員退職慰労引当金(0.1%/1億200万円)
役員賞与引当金繰入額0.1%/9,800万円
設備撤去費0%/7,100万円
役員株式給付引当金(0%/5,500万円)
固定資産除却損0%/3,400万円
繰延ヘッジ損益(0%/2,700万円)
長期貸付金(0%/1,700万円)
株式報酬費用0%/1,600万円
受取利息0%/500万円
貸倒引当金(-%/△200万円)
自己株式(-%/△7億800万円)
法人税等調整額-%/△15億4,900万円
財務キャッシュフロー(△16億9,300万円)
投資キャッシュフロー(△56億3,500万円)
減価償却累計額(-%/△278億2,100万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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