【仕掛品の推移】イチネンホールディングス(9619)

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イチネンホールディングス(9619)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


イチネンホールディングス 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)

意味販売するにいたらない未完成の状態の製品のことを仕掛品といいます。

仕掛品の推移(単位:100万円)

決算期仕掛品増減率%-会計基準
2014年3月31日5,200万円-連結 日本
2015年3月31日5,600万円+7.7連結 日本
2016年3月31日5,100万円△8.9連結 日本
2017年3月31日6,700万円+31.4連結 日本
2018年3月31日1億9,600万円+192.5連結 日本
2019年3月31日7億8,600万円+301連結 日本
2020年3月31日12億3,800万円+57.5連結 日本
2021年3月31日7億7,900万円△37.1連結 日本
2022年3月31日8億6,900万円+11.6連結 日本
2023年3月31日10億円+15.1連結 日本
2024年3月31日15億9,700万円+59.7連結 日本
2025年3月31日14億4,400万円△9.6連結 日本
2026年3月31日17億1,100万円+18.5連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


イチネンホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2025年3月31日)

当連結会計年度

(2026年3月31日)

受取手形、売掛金及び契約資産

20,849

20,867

電子記録債権

2,599

2,604

リース・メンテナンス未収入金

2,718

2,767

リース債権及びリース投資資産

31,229

33,685

商品及び製品

14,920

14,467

仕掛品

1,444

1,711

原材料及び貯蔵品

5,764

6,055

前払費用

2,521

2,707

その他

5,714

2,325

貸倒引当金

△9

△10

流動資産合計

96,914

97,826






財務三表

イチネンホールディングスの貸借対照表

イチネンホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/2,116億300万円)
売上高100%/1,622億5,400万円
賃貸資産(75.4%/1,596億2,000万円)
負債合計(65.9%/1,394億5,800万円)
売上原価78.1%/1,268億円
固定資産合計(53.7%/1,136億9,000万円)
有形固定資産合計(47.5%/1,004億9,100万円)
流動資産合計(46.2%/978億2,600万円)
純資産合計(34.1%/721億4,500万円)
固定負債合計(33.8%/715億7,400万円)
株主資本合計(32.3%/683億3,200万円)
流動負債合計(32.1%/678億8,400万円)
利益剰余金(30.3%/641億2,700万円)
賃貸資産純額(30.2%/639億4,600万円)
長期借入金(23.1%/488億8,500万円)
売上総利益21.9%/354億5,400万円
リース債権及びリース投資資産(15.9%/336億8,500万円)
建物及び構築物(13.7%/289億4,900万円)
販売費及び一般管理費合計15.1%/245億2,700万円
受取手形売掛金及び契約資産(9.9%/208億6,700万円)
1年内返済予定の長期借入金(8.9%/187億3,800万円)
社債(8.8%/186億円)
土地(8.5%/179億2,100万円)
支払手形及び買掛金(7.5%/157億9,300万円)
1年内償還予定の社債(7.2%/152億円)
商品及び製品(6.8%/144億6,700万円)
機械装置及び運搬具(6.5%/137億1,000万円)
投資その他の資産合計(5.8%/123億4,100万円)
税金等調整前当期純利益7.1%/115億9,500万円
建物及び構築物純額(5.3%/112億4,100万円)
経常利益6.8%/109億9,800万円
営業利益6.7%/109億2,600万円
現金及び預金(5%/106億4,400万円)
営業キャッシュフロー(94億5,100万円)
給料手当及び賞与5.5%/89億2,300万円
工具器具及び備品(3.8%/80億5,000万円)
当期純利益4.7%/76億5,100万円
投資有価証券(3.2%/68億2,400万円)
原材料及び貯蔵品(2.9%/60億5,500万円)
電子記録債務(2.2%/45億9,400万円)
短期借入金(2.1%/45億円)
法人税住民税及び事業税2.6%/42億2,800万円
法人税等合計2.4%/39億4,300万円
建設仮勘定(1.6%/34億3,300万円)
その他の包括利益累計額合計(1.5%/32億700万円)
リースメンテナンス未収入金(1.3%/27億6,700万円)
前払費用(1.3%/27億700万円)
未払法人税等(1.2%/26億1,300万円)
電子記録債権(1.2%/26億400万円)
資本金(1.2%/25億2,900万円)
福利厚生費1.6%/25億2,800万円
その他有価証券評価差額金(1%/21億7,300万円)
未払金(1%/21億2,300万円)
退職給付に係る負債(1%/20億8,000万円)
機械装置及び運搬具純額(0.9%/19億5,600万円)
工具器具及び備品純額(0.9%/18億1,700万円)
資本剰余金(0.9%/18億500万円)
長期前払費用(0.8%/17億9,600万円)
仕掛品(0.8%/17億1,100万円)
役員報酬0.8%/13億1,900万円
繰延税金資産(0.6%/12億5,400万円)
賞与引当金(0.5%/11億5,800万円)
減価償却費0.7%/11億400万円
コマーシャルペーパー(0.5%/10億円)
賃借料0.6%/9億7,300万円
リサイクル預託金(0.4%/8億7,400万円)
無形固定資産合計(0.4%/8億5,800万円)
賞与引当金繰入額0.5%/8億5,600万円
ソフトウエア(0.4%/8億3,400万円)
特別利益合計0.5%/8億3,000万円
投資有価証券売却益0.5%/8億1,900万円
未払消費税等(0.4%/8億1,400万円)
為替換算調整勘定(0.3%/7億1,700万円)
資産除去債務(0.3%/6億9,000万円)
非支配株主持分(0.3%/6億400万円)
営業外収益合計0.4%/5億8,800万円
退職給付に係る資産(0.3%/5億7,600万円)
リースメンテナンス前受金(0.3%/5億6,800万円)
営業外費用合計0.3%/5億1,600万円
リース資産(0.2%/4億1,100万円)
退職給付費用0.2%/3億3,400万円
交際費0.2%/3億2,000万円
退職給付に係る調整累計額(0.1%/3億1,300万円)
未払費用(0.1%/2億5,500万円)
特別損失合計0.1%/2億3,300万円
固定資産除売却損0.1%/2億3,300万円
のれん償却額0.1%/2億1,700万円
繰延税金負債(0.1%/2億1,100万円)
役員退職慰労引当金(0.1%/1億9,000万円)
長期未払金(0.1%/1億7,900万円)
受取配当金0.1%/1億7,300万円
リース資産純額(0.1%/1億7,300万円)
社債利息0.1%/1億3,800万円
支払利息0.1%/1億900万円
繰延資産合計(0%/8,600万円)
社債発行費(0%/8,600万円)
支払手数料0%/7,900万円
助成金収入0%/7,600万円
持分法による投資損失0%/5,900万円
控除対象外消費税等0%/5,200万円
リース債務(0%/4,900万円)
長期貸付金(0%/4,600万円)
仕入割引0%/4,400万円
貸倒引当金繰入額0%/4,100万円
保険配当金0%/3,900万円
受取補償金0%/3,500万円
社債発行費償却0%/3,200万円
品質保証引当金(0%/1,700万円)
受取利息0%/700万円
電話加入権(0%/700万円)
固定資産売却益0%/600万円
新株予約権戻入益0%/400万円
繰延ヘッジ損益(0%/200万円)
品質保証引当金繰入額0%/100万円
為替差益-%/円
貸倒引当金(-%/△1,000万円)
自己株式(-%/△1億2,800万円)
法人税等調整額-%/△2億8,400万円
財務キャッシュフロー(△36億8,500万円)
投資キャッシュフロー(△44億4,900万円)
減価償却累計額(-%/△956億7,300万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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