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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2026年6月30日) |
資産 |
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流動資産 |
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46,811 | 43,306 | |
115,202 | 112,554 | |
182,031 | 180,806 | |
2,736 | 2,308 | |
12,270 | 18,778 | |
359,051 | 357,754 | |
非流動資産 |
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165,950 | 171,998 | |
13,200 | 14,126 | |
41,317 | 41,423 | |
26,632 | 27,066 | |
16,102 | 16,515 | |
5,398 | 5,555 | |
その他の金融資産 | 8,790 | 8,824 |
488 | 494 | |
277,881 | 286,004 | |
636,933 | 643,759 |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2026年6月30日) |
負債 |
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流動負債 |
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68,082 | 56,842 | |
158,541 | 152,291 | |
2,615 | 2,805 | |
4,712 | 3,712 | |
8,140 | 10,760 | |
15,231 | 17,843 | |
257,324 | 244,256 | |
非流動負債 |
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30,859 | 30,872 | |
78,980 | 90,567 | |
リース負債 | 10,101 | 10,869 |
10,870 | 11,063 | |
1,678 | 1,699 | |
2,640 | 2,706 | |
135,131 | 147,779 | |
392,455 | 392,035 | |
資本 |
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13,208 | 13,208 | |
8,715 | 8,714 | |
157,829 | 161,140 | |
△2,154 | △2,154 | |
62,560 | 66,626 | |
240,159 | 247,534 | |
4,318 | 4,188 | |
244,477 | 251,723 | |
負債及び資本合計 | 636,933 | 643,759 |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
受取手形及び売掛金 | ||
商品及び製品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) | ||
機械装置及び運搬具(純額) | ||
土地 | ||
使用権資産(純額) | ||
建設仮勘定 | ||
その他(純額) | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
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のれん | ||
顧客関連資産 | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
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投資有価証券 | ||
退職給付に係る資産 | ||
繰延税金資産 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
繰延資産 |
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社債発行費 | ||
繰延資産合計 | ||
資産合計 |
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 | ||
短期借入金 | ||
1年内償還予定の社債 | ||
コマーシャル・ペーパー | ||
未払法人税等 | ||
賞与引当金 | ||
役員賞与引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
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社債 | ||
長期借入金 | ||
繰延税金負債 | ||
退職給付に係る負債 | ||
リース債務 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 | ||
繰延ヘッジ損益 | ||
為替換算調整勘定 | ||
退職給付に係る調整累計額 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
非支配株主持分 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
19,002 |
39,623 |
|
受取手形及び売掛金 |
93,023 |
88,448 |
|
商品及び製品 |
49,082 |
50,414 |
|
原材料及び貯蔵品 |
56,662 |
71,589 |
|
その他 |
10,173 |
11,709 |
|
貸倒引当金 |
△173 |
△179 |
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流動資産合計 |
227,771 |
261,605 |
|
固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
44,374 |
47,278 |
|
機械装置及び運搬具(純額) |
64,308 |
60,895 |
|
土地 |
21,226 |
19,454 |
|
使用権資産(純額) |
13,277 |
8,359 |
|
建設仮勘定 |
13,833 |
10,445 |
|
その他(純額) |
2,834 |
3,004 |
|
有形固定資産合計 |
159,855 |
149,438 |
|
無形固定資産 |
|
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のれん |
27,245 |
28,410 |
|
顧客関連資産 |
17,793 |
18,450 |
|
その他 |
12,283 |
13,229 |
|
無形固定資産合計 |
57,322 |
60,091 |
|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
14,378 |
15,139 |
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退職給付に係る資産 |
4,791 |
4,914 |
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繰延税金資産 |
649 |
678 |
|
その他 |
3,988 |
4,166 |
|
貸倒引当金 |
△63 |
△58 |
|
投資その他の資産合計 |
23,745 |
24,840 |
|
固定資産合計 |
240,922 |
234,370 |
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繰延資産 |
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社債発行費 |
95 |
79 |
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繰延資産合計 |
95 |
79 |
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資産合計 |
468,789 |
496,055 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
40,285 |
34,938 |
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短期借入金 |
76,091 |
76,106 |
|
コマーシャル・ペーパー |
10,000 |
10,000 |
|
未払法人税等 |
1,872 |
5,198 |
|
賞与引当金 |
2,764 |
3,280 |
|
役員賞与引当金 |
52 |
3 |
|
その他 |
14,826 |
14,812 |
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流動負債合計 |
145,891 |
144,339 |
|
固定負債 |
|
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|
社債 |
41,000 |
41,000 |
|
長期借入金 |
41,325 |
48,050 |
|
繰延税金負債 |
15,762 |
17,344 |
|
退職給付に係る負債 |
1,885 |
1,973 |
|
リース債務 |
9,790 |
5,903 |
|
その他 |
2,149 |
2,224 |
|
固定負債合計 |
111,914 |
116,496 |
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負債合計 |
257,806 |
260,836 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
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資本金 |
13,208 |
13,208 |
|
資本剰余金 |
14,757 |
14,757 |
|
利益剰余金 |
161,305 |
168,137 |
|
自己株式 |
△1,946 |
△1,946 |
|
株主資本合計 |
187,324 |
194,156 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
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その他有価証券評価差額金 |
1,593 |
1,702 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△547 |
848 |
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為替換算調整勘定 |
15,108 |
28,228 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
△657 |
△636 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
15,496 |
30,143 |
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非支配株主持分 |
8,163 |
10,919 |
|
純資産合計 |
210,983 |
235,219 |
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負債純資産合計 |
468,789 |
496,055 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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