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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2025年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2026年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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766,155 |
602,044 |
||||||||
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394,765 |
439,448 |
||||||||
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11,109,640 |
12,061,965 |
||||||||
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4,854 |
4,627 |
||||||||
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22,793 |
22,613 |
||||||||
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70,853 |
80,329 |
||||||||
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13,924 |
15,432 |
||||||||
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その他 |
67,927 |
40,911 |
|||||||
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貸倒引当金 |
△530 |
△170 |
|||||||
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流動資産合計 |
12,450,384 |
13,267,203 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
5,625,635 |
5,800,887 |
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減価償却累計額 |
△2,957,201 |
△3,061,430 |
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建物及び構築物(純額) |
2,668,434 |
2,739,457 |
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土地 |
2,324,480 |
2,324,480 |
||||||
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|
その他 |
1,600,098 |
1,909,159 |
||||||
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減価償却累計額 |
△1,224,595 |
△1,308,608 |
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その他(純額) |
375,502 |
600,551 |
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建設仮勘定 |
38,440 |
146,065 |
||||||
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有形固定資産合計 |
5,406,857 |
5,810,555 |
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無形固定資産 |
14,393 |
8,369 |
|||||||
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
1,899 |
2,650 |
||||||
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出資金 |
830 |
830 |
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長期貸付金 |
16,060 |
16,000 |
||||||
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長期前払費用 |
32,112 |
29,078 |
||||||
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繰延税金資産 |
587,139 |
605,671 |
||||||
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|
差入保証金 |
413,667 |
464,545 |
||||||
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|
貸倒引当金 |
△16,060 |
△16,000 |
||||||
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|
投資その他の資産合計 |
1,035,648 |
1,102,776 |
||||||
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|
固定資産合計 |
6,456,900 |
6,921,701 |
|||||||
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|
資産合計 |
18,907,285 |
20,188,904 |
||||||||
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2025年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2026年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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|
22,857 |
22,712 |
||||||||
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|
2,400,000 |
2,400,000 |
||||||||
|
|
|
1,403,228 |
1,098,716 |
||||||||
|
|
|
394,927 |
339,190 |
||||||||
|
|
|
93,260 |
108,727 |
||||||||
|
|
|
298,222 |
341,086 |
||||||||
|
|
|
48,703 |
70,730 |
||||||||
|
|
|
55,136 |
57,795 |
||||||||
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|
97,459 |
177,047 |
||||||||
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|
86,807 |
34,017 |
||||||||
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|
4,900,602 |
4,650,023 |
||||||||
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|
固定負債 |
|
|
||||||||
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1,111,196 |
1,533,052 |
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|
退職給付引当金 |
790,765 |
814,321 |
|||||||
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|
役員退職慰労引当金 |
198,291 |
209,266 |
|||||||
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|
資産除去債務 |
83,774 |
97,678 |
|||||||
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|
固定負債合計 |
2,184,027 |
2,654,318 |
|||||||
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負債合計 |
7,084,630 |
7,304,341 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2025年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2026年6月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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837,440 |
837,440 |
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資本剰余金 |
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|
1,117,380 |
1,117,380 |
|||||||
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資本剰余金合計 |
1,117,380 |
1,117,380 |
||||||
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利益剰余金 |
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|||||||
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利益準備金 |
3,000 |
3,000 |
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|
その他利益剰余金 |
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|
特別償却準備金 |
333 |
333 |
|||||
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別途積立金 |
3,018,000 |
3,318,000 |
|||||
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|
繰越利益剰余金 |
7,231,285 |
8,141,459 |
|||||
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利益剰余金合計 |
10,252,618 |
11,462,792 |
||||||
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|
△385,805 |
△534,585 |
||||||||
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11,821,632 |
12,883,027 |
||||||||
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|
評価・換算差額等 |
|
|
||||||||
|
|
|
1,022 |
1,535 |
||||||||
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|
評価・換算差額等合計 |
1,022 |
1,535 |
|||||||
|
|
11,822,655 |
12,884,562 |
|||||||||
|
負債純資産合計 |
18,907,285 |
20,188,904 |
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2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2025年6月30日) |
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資産の部 |
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|||||||||
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|
流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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|||||||
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|
商品及び製品 |
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|||||||
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|
仕掛品 |
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|||||||
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|
原材料及び貯蔵品 |
|
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|||||||
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|
前払費用 |
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|||||||
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|
未収入金 |
|
|
|||||||
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|
|
その他 |
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|||||||
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|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
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|
流動資産合計 |
|
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|
固定資産 |
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||||||||
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|
有形固定資産 |
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|||||||
|
|
|
|
建物及び構築物 |
|
|
||||||
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|
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|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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|
建物及び構築物(純額) |
|
|
|||||
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|
|
土地 |
|
|
||||||
|
|
|
|
その他 |
|
|
||||||
|
|
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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|
|
その他(純額) |
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|
建設仮勘定 |
|
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|
有形固定資産合計 |
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|
無形固定資産 |
|
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|||||||
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|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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||||||
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|
出資金 |
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||||||
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|
長期貸付金 |
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||||||
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|
長期前払費用 |
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||||||
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|
繰延税金資産 |
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|
||||||
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|
|
差入保証金 |
|
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||||||
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|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
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|
投資その他の資産合計 |
|
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||||||
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|
固定資産合計 |
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|||||||
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|
資産合計 |
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||||||||
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2025年6月30日) |
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負債の部 |
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|||||||||
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流動負債 |
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||||||||
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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|||||||
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1年内返済予定の長期借入金 |
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|||||||
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|
1年内償還予定の社債 |
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|||||||
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|
|
未払金 |
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|||||||
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|
未払費用 |
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|||||||
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|
未払法人税等 |
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契約負債 |
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|||||||
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|
預り金 |
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賞与引当金 |
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株主優待引当金 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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||||||||
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|
長期借入金 |
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|||||||
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退職給付引当金 |
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|||||||
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役員退職慰労引当金 |
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|||||||
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資産除去債務 |
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|||||||
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|
固定負債合計 |
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負債合計 |
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2025年6月30日) |
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純資産の部 |
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|||||||||
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株主資本 |
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||||||||
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資本金 |
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|||||||
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資本剰余金 |
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|||||||
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資本準備金 |
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||||||
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資本剰余金合計 |
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|
利益剰余金 |
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|||||||
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|
利益準備金 |
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||||||
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|
その他利益剰余金 |
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||||||
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特別償却準備金 |
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別途積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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|||||
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
|
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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|||||||
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純資産合計 |
|
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||||||||
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負債純資産合計 |
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2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2024年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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前払費用 |
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未収入金 |
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|||||||
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|
その他 |
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|||||||
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
|||||||
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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||||||||
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有形固定資産 |
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|||||||
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建物及び構築物 |
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||||||
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物(純額) |
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土地 |
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||||||
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その他 |
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||||||
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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その他(純額) |
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建設仮勘定 |
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||||||
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|
有形固定資産合計 |
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||||||
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無形固定資産 |
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|||||||
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投資その他の資産 |
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|||||||
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投資有価証券 |
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出資金 |
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長期貸付金 |
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長期前払費用 |
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||||||
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繰延税金資産 |
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||||||
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差入保証金 |
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||||||
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
||||||
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投資その他の資産合計 |
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||||||
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固定資産合計 |
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|||||||
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資産合計 |
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||||||||
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2024年6月30日) |
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負債の部 |
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|||||||||
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流動負債 |
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||||||||
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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契約負債 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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株主優待引当金 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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退職給付引当金 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年9月30日) |
当第3四半期会計期間 (2024年6月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
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その他利益剰余金 |
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特別償却準備金 |
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別途積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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