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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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40,599 |
41,306 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
44,624 |
37,485 |
|||||||
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有価証券 |
50 |
- |
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10,007 |
8,717 |
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32 |
92 |
||||||||
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143 |
154 |
||||||||
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|
その他 |
1,042 |
1,822 |
|||||||
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貸倒引当金 |
△109 |
△108 |
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流動資産合計 |
96,390 |
89,471 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
74,460 |
74,701 |
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減価償却累計額 |
△53,668 |
△54,519 |
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建物及び構築物(純額) |
20,792 |
20,182 |
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機械装置及び運搬具 |
38,824 |
39,126 |
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減価償却累計額 |
△30,233 |
△30,882 |
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機械装置及び運搬具(純額) |
8,591 |
8,243 |
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|
土地 |
18,972 |
18,757 |
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|
その他 |
10,364 |
11,857 |
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減価償却累計額 |
△5,914 |
△5,721 |
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|
その他(純額) |
4,450 |
6,135 |
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有形固定資産合計 |
52,806 |
53,319 |
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無形固定資産 |
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のれん |
1,745 |
2,118 |
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顧客関連資産 |
186 |
177 |
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|
|
その他 |
5,035 |
4,859 |
||||||
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|
無形固定資産合計 |
6,967 |
7,155 |
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|
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
15,516 |
16,282 |
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|
退職給付に係る資産 |
3,564 |
3,836 |
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|
差入保証金 |
30,780 |
24,776 |
||||||
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|
|
その他 |
1,739 |
1,713 |
||||||
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|
貸倒引当金 |
△654 |
△646 |
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|
投資その他の資産合計 |
50,945 |
45,962 |
||||||
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|
固定資産合計 |
110,719 |
106,436 |
|||||||
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|
資産合計 |
207,110 |
195,907 |
||||||||
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|
|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
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負債の部 |
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|
流動負債 |
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|
||||||||
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|
51,392 |
41,800 |
||||||||
|
|
|
300 |
300 |
||||||||
|
|
|
432 |
275 |
||||||||
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|
|
1年内償還予定の社債 |
30 |
- |
|||||||
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|
|
2,487 |
1,852 |
||||||||
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|
|
1,758 |
1,646 |
||||||||
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|
|
81 |
52 |
||||||||
|
|
|
完成工事補償引当金 |
0 |
0 |
|||||||
|
|
|
その他 |
15,210 |
14,716 |
|||||||
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|
|
71,692 |
60,644 |
||||||||
|
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
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|
1,411 |
1,321 |
||||||||
|
|
|
188 |
169 |
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|
|
|
特別修繕引当金 |
262 |
288 |
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|
|
退職給付に係る負債 |
167 |
161 |
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|
|
資産除去債務 |
873 |
875 |
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|
|
その他 |
12,490 |
12,514 |
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|
|
固定負債合計 |
15,394 |
15,331 |
|||||||
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|
負債合計 |
87,086 |
75,976 |
||||||||
|
純資産の部 |
|
|
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|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
|
資本金 |
10,127 |
10,127 |
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|
資本剰余金 |
2,534 |
2,533 |
|||||||
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|
利益剰余金 |
103,985 |
103,812 |
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|
|
自己株式 |
△6,555 |
△6,543 |
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|
|
株主資本合計 |
110,092 |
109,930 |
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|
その他の包括利益累計額 |
|
|
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|
|
その他有価証券評価差額金 |
4,514 |
4,858 |
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|
|
土地再評価差額金 |
△642 |
△757 |
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|
|
退職給付に係る調整累計額 |
△426 |
△378 |
|||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
3,445 |
3,722 |
|||||||
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|
6,485 |
6,277 |
|||||||||
|
|
120,023 |
119,931 |
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|
負債純資産合計 |
207,110 |
195,907 |
|||||||||
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| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
現金及び預金 | ||
受取手形、売掛金及び契約資産 | ||
有価証券 | ||
商品及び製品 | ||
仕掛品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
建物及び構築物(純額) | ||
機械装置及び運搬具 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
機械装置及び運搬具(純額) | ||
土地 | ||
その他 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
その他(純額) | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
のれん | ||
顧客関連資産 | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
退職給付に係る資産 | ||
差入保証金 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 | ||
短期借入金 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | ||
1年内償還予定の社債 | ||
未払法人税等 | ||
賞与引当金 | ||
役員賞与引当金 | ||
完成工事補償引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
役員退職慰労引当金 | ||
特別修繕引当金 | ||
退職給付に係る負債 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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|
株主資本 |
|
|
資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | ||
土地再評価差額金 | △ | △ |
退職給付に係る調整累計額 | △ | △ |
その他の包括利益累計額合計 | ||
非支配株主持分 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
|
|
|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
47,017 |
46,699 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
43,144 |
43,663 |
|
有価証券 |
- |
100 |
|
商品及び製品 |
7,542 |
8,720 |
|
仕掛品 |
85 |
120 |
|
原材料及び貯蔵品 |
146 |
137 |
|
その他 |
919 |
1,993 |
|
貸倒引当金 |
△475 |
△478 |
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流動資産合計 |
98,380 |
100,958 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
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|
建物及び構築物 |
69,516 |
70,831 |
|
減価償却累計額 |
△49,704 |
△50,478 |
|
建物及び構築物(純額) |
19,812 |
20,352 |
|
機械装置及び運搬具 |
34,671 |
36,655 |
|
減価償却累計額 |
△27,695 |
△28,299 |
|
機械装置及び運搬具(純額) |
6,976 |
8,355 |
|
土地 |
18,420 |
18,792 |
|
その他 |
11,512 |
10,612 |
|
減価償却累計額 |
△5,199 |
△5,498 |
|
その他(純額) |
6,312 |
5,114 |
|
有形固定資産合計 |
51,522 |
52,614 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
1,683 |
1,808 |
|
顧客関連資産 |
1,093 |
1,048 |
|
その他 |
3,419 |
3,923 |
|
無形固定資産合計 |
6,197 |
6,780 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
17,140 |
19,194 |
|
退職給付に係る資産 |
1,991 |
2,226 |
|
差入保証金 |
24,865 |
24,858 |
|
その他 |
1,242 |
1,113 |
|
貸倒引当金 |
△96 |
△95 |
|
投資その他の資産合計 |
45,143 |
47,297 |
|
固定資産合計 |
102,863 |
106,693 |
|
資産合計 |
201,244 |
207,652 |
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
44,908 |
47,235 |
|
短期借入金 |
300 |
300 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
2,346 |
1,443 |
|
未払法人税等 |
3,530 |
2,533 |
|
賞与引当金 |
2,041 |
1,825 |
|
役員賞与引当金 |
89 |
39 |
|
完成工事補償引当金 |
0 |
0 |
|
その他 |
14,234 |
17,913 |
|
流動負債合計 |
67,453 |
71,291 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
2,115 |
1,392 |
|
役員退職慰労引当金 |
208 |
179 |
|
特別修繕引当金 |
217 |
228 |
|
退職給付に係る負債 |
117 |
116 |
|
資産除去債務 |
609 |
611 |
|
その他 |
13,098 |
13,560 |
|
固定負債合計 |
16,366 |
16,089 |
|
負債合計 |
83,819 |
87,381 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
10,127 |
10,127 |
|
資本剰余金 |
2,531 |
2,533 |
|
利益剰余金 |
97,862 |
101,092 |
|
自己株式 |
△1,280 |
△3,477 |
|
株主資本合計 |
109,241 |
110,274 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
4,338 |
5,830 |
|
土地再評価差額金 |
△612 |
△613 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
△1,228 |
△1,090 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
2,496 |
4,127 |
|
非支配株主持分 |
5,686 |
5,868 |
|
純資産合計 |
117,424 |
120,270 |
|
負債純資産合計 |
201,244 |
207,652 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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