太洋基礎工業(1758)の損益計算書

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太洋基礎工業(1758)の株価  業績  進捗率の推移

意味損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。

 貸借対照表  損益計算書


2026年1月31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

当事業年度

(自 2025年2月1日

 至 2026年1月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

13,437,899

14,462,367

 

兼業事業売上高

44,198

49,121

 

売上高合計

13,482,097

14,511,488

売上原価

 

 

 

完成工事原価

 12,306,141

 13,062,581

 

兼業事業売上原価

21,238

21,084

 

売上原価合計

12,327,379

13,083,666

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

1,131,758

1,399,785

 

兼業事業総利益

22,959

28,036

 

売上総利益合計

1,154,717

1,427,821

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

86,543

96,720

 

従業員給料手当

312,015

319,525

 

賞与引当金繰入額

11,941

13,081

 

退職給付費用

8,337

6,841

 

役員退職慰労引当金繰入額

9,420

2,320

 

株式報酬費用

-

8,505

 

法定福利費

58,045

58,946

 

福利厚生費

25,427

28,210

 

修繕維持費

1,249

714

 

事務用品費

30,422

33,497

 

通信交通費

34,244

35,421

 

動力用水光熱費

6,886

7,165

 

広告宣伝費

18,123

20,526

 

貸倒引当金繰入額

-

△25,863

 

交際費

13,447

12,279

 

寄付金

501

2,567

 

地代家賃

46,070

46,683

 

減価償却費

10,085

11,570

 

租税公課

30,469

34,983

 

研究開発費

 54,433

 59,554

 

保険料

3,618

8,202

 

業務維持費

137,000

-

 

雑費

86,301

95,077

 

販売費及び一般管理費合計

984,585

876,532

営業利益

170,132

551,290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

当事業年度

(自 2025年2月1日

 至 2026年1月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

3,449

3,616

 

受取配当金

44,422

39,639

 

保険解約返戻金

12,431

5,044

 

受取賃貸料

15,168

16,372

 

受取保険金

279

6,322

 

物品売却益

6,225

5,556

 

雑収入

3,984

4,886

 

営業外収益合計

85,962

81,439

営業外費用

 

 

 

支払利息

2,222

1,690

 

賃貸費用

8,990

9,474

 

為替差損

-

3,183

 

雑損失

191

2,241

 

営業外費用合計

11,405

16,589

経常利益

244,689

616,139

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

 22,399

 1,363

 

投資有価証券売却益

82,579

3,262

 

特別利益合計

104,979

4,626

特別損失

 

 

 

減損損失

-

 973

 

特別損失合計

-

973

税引前当期純利益

349,669

619,792

法人税、住民税及び事業税

126,240

216,100

法人税等調整額

△6,334

△59,285

法人税等合計

119,905

156,814

当期純利益

229,764

462,977


2025年1月31日

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

当事業年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

14,519,941

13,437,899

 

兼業事業売上高

51,706

44,198

 

売上高合計

14,571,648

13,482,097

売上原価

 

 

 

完成工事原価

 13,209,450

 12,306,141

 

兼業事業売上原価

23,210

21,238

 

売上原価合計

13,232,660

12,327,379

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

1,310,491

1,131,758

 

兼業事業総利益

28,496

22,959

 

売上総利益合計

1,338,988

1,154,717

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

89,247

86,543

 

従業員給料手当

319,537

312,015

 

賞与引当金繰入額

11,793

11,941

 

退職金

344

-

 

退職給付費用

△358

8,337

 

役員退職慰労引当金繰入額

9,800

9,420

 

法定福利費

52,556

58,045

 

福利厚生費

25,302

25,427

 

修繕維持費

2,114

1,249

 

事務用品費

27,994

30,422

 

通信交通費

35,908

34,244

 

動力用水光熱費

6,881

6,886

 

広告宣伝費

14,613

18,123

 

貸倒引当金繰入額

250,413

-

 

交際費

16,651

13,447

 

寄付金

830

501

 

地代家賃

47,180

46,070

 

減価償却費

9,942

10,085

 

租税公課

31,443

30,469

 

研究開発費

 52,286

 54,433

 

保険料

3,151

3,618

 

業務維持費

-

137,000

 

雑費

106,036

86,301

 

販売費及び一般管理費合計

1,113,672

984,585

営業利益

225,316

170,132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

当事業年度

(自 2024年2月1日

 至 2025年1月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

3,718

3,449

 

受取配当金

36,154

44,422

 

保険解約返戻金

24,537

12,431

 

受取賃貸料

17,637

15,168

 

受取保険金

9,758

279

 

物品売却益

5,337

6,225

 

特許関連収入

624

-

 

雑収入

5,407

3,984

 

営業外収益合計

103,174

85,962

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,101

2,222

 

賃貸費用

9,991

8,990

 

雑損失

1,288

191

 

営業外費用合計

14,381

11,405

経常利益

314,108

244,689

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

 2,278

 22,399

 

投資有価証券売却益

-

82,579

 

特別利益合計

2,278

104,979

税引前当期純利益

316,387

349,669

法人税、住民税及び事業税

171,500

126,240

法人税等調整額

△67,337

△6,334

法人税等合計

104,162

119,905

当期純利益

212,225

229,764

 


2024年1月31日

②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年2月1日

 至 2023年1月31日)

当事業年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

売上高

 

 

 

完成工事高

14,658,528

14,519,941

 

兼業事業売上高

51,226

51,706

 

売上高合計

14,709,755

14,571,648

売上原価

 

 

 

完成工事原価

 13,028,616

 13,209,450

 

兼業事業売上原価

24,390

23,210

 

売上原価合計

13,053,006

13,232,660

売上総利益

 

 

 

完成工事総利益

1,629,911

1,310,491

 

兼業事業総利益

26,836

28,496

 

売上総利益合計

1,656,748

1,338,988

販売費及び一般管理費

 

 

 

役員報酬

89,017

89,247

 

従業員給料手当

340,188

319,537

 

賞与引当金繰入額

11,687

11,793

 

退職金

-

344

 

退職給付費用

8,282

△358

 

役員退職慰労引当金繰入額

9,800

9,800

 

法定福利費

56,502

52,556

 

福利厚生費

26,928

25,302

 

修繕維持費

1,411

2,114

 

事務用品費

25,345

27,994

 

通信交通費

32,730

35,908

 

動力用水光熱費

7,693

6,881

 

広告宣伝費

13,864

14,613

 

貸倒引当金繰入額

△710

250,413

 

交際費

15,986

16,651

 

寄付金

549

830

 

地代家賃

47,356

47,180

 

減価償却費

8,493

9,942

 

租税公課

37,782

31,443

 

研究開発費

 43,198

 52,286

 

保険料

2,514

3,151

 

雑費

80,842

106,036

 

販売費及び一般管理費合計

859,465

1,113,672

営業利益

797,282

225,316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年2月1日

 至 2023年1月31日)

当事業年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

営業外収益

 

 

 

受取利息

3,144

3,718

 

受取配当金

28,745

36,154

 

貸倒引当金戻入額

4,800

-

 

保険解約返戻金

60,302

24,537

 

受取賃貸料

15,838

17,637

 

受取保険金

-

9,758

 

生命保険配当金

26,916

-

 

物品売却益

8,641

5,337

 

特許関連収入

3,500

624

 

雑収入

5,179

5,407

 

営業外収益合計

157,068

103,174

営業外費用

 

 

 

支払利息

3,395

3,101

 

賃貸費用

9,149

9,991

 

雑損失

571

1,288

 

営業外費用合計

13,116

14,381

経常利益

941,234

314,108

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

 38,005

 2,278

 

その他

0

-

 

特別利益合計

38,006

2,278

特別損失

 

 

 

特別功労金

 50,000

-

 

減損損失

 12,100

-

 

固定資産除売却損

 0

-

 

特別損失合計

62,100

-

税引前当期純利益

917,140

316,387

法人税、住民税及び事業税

312,490

171,500

法人税等調整額

△8,866

△67,337

法人税等合計

303,623

104,162

当期純利益

613,516

212,225

 


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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