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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2025年3月31日) |
当事業年度 (2026年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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5,710,818 |
9,409,323 |
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2,072,423 |
2,129,653 |
||||||||
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― |
996,955 |
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611,696 |
520,794 |
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143,265 |
162,035 |
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1,135,552 |
1,166,389 |
||||||||
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122 |
1,876 |
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64,543 |
49,449 |
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その他 |
434,524 |
44,344 |
|||||||
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10,172,947 |
14,480,820 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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18,594,074 |
16,192,630 |
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△11,201,854 |
△11,601,279 |
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7,392,220 |
4,591,351 |
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2,670,685 |
2,505,034 |
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減価償却累計額 |
△1,670,516 |
△1,744,942 |
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1,000,169 |
760,091 |
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6,408,006 |
6,396,197 |
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減価償却累計額 |
△5,520,941 |
△5,702,084 |
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887,064 |
694,113 |
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124,835 |
115,768 |
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減価償却累計額 |
△112,406 |
△104,323 |
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12,428 |
11,444 |
||||||
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工具、器具及び備品 |
1,490,474 |
1,438,200 |
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減価償却累計額 |
△1,264,682 |
△1,308,634 |
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工具、器具及び備品(純額) |
225,792 |
129,566 |
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土地 |
2,594,394 |
2,592,572 |
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建設仮勘定 |
70,572 |
65,341 |
||||||
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有形固定資産合計 |
12,182,641 |
8,844,481 |
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|
無形固定資産 |
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ソフトウエア |
110,528 |
98,896 |
||||||
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|
その他 |
14,831 |
13,147 |
||||||
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|
無形固定資産合計 |
125,359 |
112,044 |
||||||
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|
投資その他の資産 |
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|||||||
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投資有価証券 |
24,834,328 |
28,198,386 |
||||||
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|
関係会社株式 |
56,919 |
0 |
||||||
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|
関係会社長期貸付金 |
81,000 |
76,500 |
||||||
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出資金 |
726 |
548 |
||||||
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|
長期前払費用 |
52,964 |
34,422 |
||||||
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|
前払年金費用 |
745,337 |
809,295 |
||||||
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|
長期預金 |
5,200,000 |
1,500,000 |
||||||
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|
その他 |
73,494 |
72,625 |
||||||
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貸倒引当金 |
△6,740 |
△83,239 |
||||||
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|
投資その他の資産合計 |
31,038,031 |
30,608,538 |
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固定資産合計 |
43,346,032 |
39,565,064 |
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|
資産合計 |
53,518,979 |
54,045,885 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2025年3月31日) |
当事業年度 (2026年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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173,575 |
202,051 |
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|
92,474 |
280,593 |
||||||||
|
|
|
95,917 |
117,834 |
||||||||
|
|
|
563,505 |
643,731 |
||||||||
|
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|
49,858 |
48,546 |
||||||||
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|
― |
355,974 |
||||||||
|
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|
7,508 |
7,253 |
||||||||
|
|
|
21,326 |
31,341 |
||||||||
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|
|
190,689 |
205,598 |
||||||||
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|
役員賞与引当金 |
19,400 |
― |
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|
役員株式給付引当金 |
27,091 |
― |
|||||||
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|
|
その他 |
13,844 |
12,169 |
|||||||
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流動負債合計 |
1,255,191 |
1,905,094 |
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固定負債 |
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繰延税金負債 |
4,401,527 |
5,599,614 |
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役員退職慰労引当金 |
30,000 |
― |
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長期預り金 |
1,755,250 |
174,995 |
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|
資産除去債務 |
8,069 |
8,142 |
|||||||
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|
|
その他 |
6,757 |
12,412 |
|||||||
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|
固定負債合計 |
6,201,606 |
5,795,164 |
|||||||
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負債合計 |
7,456,797 |
7,700,259 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
1,650,000 |
1,650,000 |
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|
資本剰余金 |
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|
資本準備金 |
404,986 |
404,986 |
||||||
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|
その他資本剰余金 |
355,755 |
355,755 |
||||||
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資本剰余金合計 |
760,741 |
760,741 |
||||||
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利益剰余金 |
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|||||||
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利益準備金 |
412,500 |
412,500 |
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|
その他利益剰余金 |
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||||||
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固定資産圧縮積立金 |
751,971 |
742,113 |
|||||
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別途積立金 |
37,281,000 |
37,331,000 |
|||||
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繰越利益剰余金 |
763,767 |
△2,174,383 |
|||||
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利益剰余金合計 |
39,209,239 |
36,311,229 |
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自己株式 |
△4,785,046 |
△4,760,293 |
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|
株主資本合計 |
36,834,934 |
33,961,677 |
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評価・換算差額等 |
|
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その他有価証券評価差額金 |
9,227,248 |
12,383,948 |
|||||||
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|
評価・換算差額等合計 |
9,227,248 |
12,383,948 |
|||||||
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|
46,062,182 |
46,345,625 |
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負債純資産合計 |
53,518,979 |
54,045,885 |
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4.財務諸表及び主な注記
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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有価証券 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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前渡金 |
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前払費用 |
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|||||||
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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|||||||
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|
建物 |
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||||||
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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|
構築物 |
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||||||
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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構築物(純額) |
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機械及び装置 |
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||||||
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械及び装置(純額) |
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|||||
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|
車両運搬具 |
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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車両運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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||||||
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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|
|
その他 |
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||||||
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無形固定資産合計 |
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|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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||||||
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関係会社長期貸付金 |
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||||||
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出資金 |
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||||||
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|
長期前払費用 |
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前払年金費用 |
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||||||
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長期預金 |
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||||||
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その他 |
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||||||
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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||||||
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固定資産合計 |
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|||||||
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資産合計 |
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||||||||
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払金 |
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未払酒税 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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役員株式給付引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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繰延税金負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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長期預り金 |
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|||||||
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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|||||||
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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|||||||
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利益準備金 |
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その他利益剰余金 |
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||||||
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固定資産圧縮積立金 |
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別途積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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||||||
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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|||||||
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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5.財務諸表及び主な注記
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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有価証券 |
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|||||||
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商品及び製品 |
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|||||||
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仕掛品 |
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|||||||
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原材料及び貯蔵品 |
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前渡金 |
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前払費用 |
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その他 |
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|||||||
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流動資産合計 |
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|||||||
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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|||||||
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物(純額) |
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構築物 |
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||||||
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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構築物(純額) |
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機械及び装置 |
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||||||
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械及び装置(純額) |
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車両運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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車両運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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土地 |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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出資金 |
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長期前払費用 |
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前払年金費用 |
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長期預金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払金 |
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未払酒税 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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前受金 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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役員株式給付引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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繰延税金負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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長期預り金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
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その他利益剰余金 |
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固定資産圧縮積立金 |
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別途積立金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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