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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:百万円) |
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当連結会計年度 (2019年2月28日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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||||||||
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756 |
||||||||
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437 |
||||||||
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|
13,483 |
||||||||
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|
402 |
||||||||
|
|
その他 |
1,338 |
|||||||
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|
△0 |
||||||||
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16,419 |
||||||||
|
固定資産 |
|
||||||||
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|
有形固定資産 |
|
|||||||
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※ 27,014 |
|||||||
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△10,053 |
||||||
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|
16,960 |
||||||
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※ 218 |
|||||||
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減価償却累計額 |
△71 |
|||||
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147 |
||||||
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|
工具、器具及び備品 |
※ 3,529 |
||||||
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減価償却累計額 |
△2,441 |
|||||
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|
工具、器具及び備品(純額) |
1,088 |
|||||
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|
686 |
|||||||
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|
13 |
|||||||
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|
減価償却累計額 |
△9 |
|||||
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|
4 |
||||||
|
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|
1,062 |
|||||||
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|
|
19,950 |
|||||||
|
|
358 |
||||||||
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|
投資その他の資産 |
|
|||||||
|
|
|
408 |
|||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
838 |
||||||
|
|
|
2,604 |
|||||||
|
|
|
その他 |
401 |
||||||
|
|
|
4,252 |
|||||||
|
|
24,562 |
||||||||
|
40,981 |
|
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|
|
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|
(単位:百万円) |
|
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当連結会計年度 (2019年2月28日) |
負債の部 |
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|||||||||
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流動負債 |
|
||||||||
|
|
9,754 |
||||||||
|
|
1,600 |
||||||||
|
|
2,145 |
||||||||
|
|
813 |
||||||||
|
|
436 |
||||||||
|
|
369 |
||||||||
|
|
71 |
||||||||
|
|
その他 |
1,667 |
|||||||
|
|
16,857 |
||||||||
|
固定負債 |
|
||||||||
|
|
3,360 |
||||||||
|
|
1,106 |
||||||||
|
|
その他 |
194 |
|||||||
|
|
4,661 |
||||||||
|
21,518 |
|||||||||
純資産の部 |
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
||||||||
|
|
1,080 |
||||||||
|
|
1,331 |
||||||||
|
|
17,051 |
||||||||
|
|
△0 |
||||||||
|
|
19,462 |
||||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
||||||||
|
|
0 |
||||||||
|
|
0 |
||||||||
|
19,462 |
|||||||||
負債純資産合計 |
40,981 |
|
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|
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|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
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前事業年度 (平成29年2月28日) |
当事業年度 (平成30年2月28日) |
資産の部 |
|
|
|||||||||
|
流動資産 |
|
|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
1,683 |
1,318 |
|||||||
|
|
売掛金 |
248 |
331 |
|||||||
|
|
商品 |
10,373 |
11,444 |
|||||||
|
|
貯蔵品 |
16 |
5 |
|||||||
|
|
前払費用 |
192 |
256 |
|||||||
|
|
繰延税金資産 |
332 |
370 |
|||||||
|
|
未収入金 |
848 |
1,036 |
|||||||
|
|
その他 |
1 |
1 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△0 |
△0 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
13,696 |
14,764 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物 |
15,897 |
18,006 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△5,413 |
△6,241 |
|||||
|
|
|
|
建物(純額) |
10,484 |
11,765 |
|||||
|
|
|
構築物 |
4,378 |
5,046 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△2,165 |
△2,481 |
|||||
|
|
|
|
構築物(純額) |
2,212 |
2,564 |
|||||
|
|
|
機械及び装置 |
135 |
162 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△39 |
△53 |
|||||
|
|
|
|
機械及び装置(純額) |
95 |
108 |
|||||
|
|
|
工具、器具及び備品 |
2,599 |
2,957 |
||||||
|
|
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|
減価償却累計額 |
△1,660 |
△2,003 |
|||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額) |
939 |
954 |
|||||
|
|
|
土地 |
686 |
686 |
||||||
|
|
|
リース資産 |
29 |
33 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△22 |
△24 |
|||||
|
|
|
|
リース資産(純額) |
6 |
8 |
|||||
|
|
|
建設仮勘定 |
397 |
546 |
||||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
14,822 |
16,633 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
162 |
286 |
||||||
|
|
|
その他 |
37 |
65 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
200 |
352 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
10 |
9 |
||||||
|
|
|
長期前払費用 |
362 |
392 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
711 |
794 |
||||||
|
|
|
敷金及び保証金 |
2,543 |
2,503 |
||||||
|
|
|
その他 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
3,627 |
3,700 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
18,650 |
20,687 |
|||||||
|
資産合計 |
32,346 |
35,451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
前事業年度 (平成29年2月28日) |
当事業年度 (平成30年2月28日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
8,185 |
8,717 |
|||||||
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
1,953 |
2,020 |
|||||||
|
|
リース債務 |
4 |
4 |
|||||||
|
|
未払金 |
1,626 |
1,656 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
761 |
770 |
|||||||
|
|
預り金 |
90 |
89 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
391 |
394 |
|||||||
|
|
ポイント引当金 |
167 |
286 |
|||||||
|
|
店舗閉鎖損失引当金 |
81 |
71 |
|||||||
|
|
その他 |
3 |
2 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
13,265 |
14,012 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
長期借入金 |
3,650 |
3,363 |
|||||||
|
|
役員に対する長期未払金 |
175 |
175 |
|||||||
|
|
リース債務 |
3 |
4 |
|||||||
|
|
資産除去債務 |
814 |
943 |
|||||||
|
|
その他 |
66 |
39 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
4,710 |
4,526 |
|||||||
|
負債合計 |
17,976 |
18,538 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
1,080 |
1,080 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
資本準備金 |
1,122 |
1,122 |
||||||
|
|
|
その他資本剰余金 |
209 |
209 |
||||||
|
|
|
資本剰余金合計 |
1,331 |
1,331 |
||||||
|
|
利益剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
利益準備金 |
14 |
14 |
||||||
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
||||||
|
|
|
|
特別償却準備金 |
35 |
22 |
|||||
|
|
|
|
別途積立金 |
2,585 |
2,585 |
|||||
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
9,322 |
11,878 |
|||||
|
|
|
利益剰余金合計 |
11,957 |
14,500 |
||||||
|
|
自己株式 |
△0 |
△0 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
14,368 |
16,911 |
|||||||
|
評価・換算差額等 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
1 |
0 |
|||||||
|
|
評価・換算差額等合計 |
1 |
0 |
|||||||
|
純資産合計 |
14,369 |
16,912 |
||||||||
負債純資産合計 |
32,346 |
35,451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
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|
前事業年度 (平成28年2月29日) |
当事業年度 (平成29年2月28日) |
資産の部 |
|
|
|||||||||
|
流動資産 |
|
|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
999 |
1,683 |
|||||||
|
|
売掛金 |
245 |
248 |
|||||||
|
|
商品 |
9,478 |
10,373 |
|||||||
|
|
貯蔵品 |
12 |
16 |
|||||||
|
|
前払費用 |
193 |
192 |
|||||||
|
|
繰延税金資産 |
276 |
332 |
|||||||
|
|
未収入金 |
813 |
848 |
|||||||
|
|
その他 |
1 |
1 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△0 |
△0 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
12,021 |
13,696 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物 |
13,501 |
15,897 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△4,666 |
△5,413 |
|||||
|
|
|
|
建物(純額) |
8,835 |
10,484 |
|||||
|
|
|
構築物 |
3,600 |
4,378 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,851 |
△2,165 |
|||||
|
|
|
|
構築物(純額) |
1,749 |
2,212 |
|||||
|
|
|
機械及び装置 |
105 |
135 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△28 |
△39 |
|||||
|
|
|
|
機械及び装置(純額) |
77 |
95 |
|||||
|
|
|
工具、器具及び備品 |
2,139 |
2,599 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△1,290 |
△1,660 |
|||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額) |
849 |
939 |
|||||
|
|
|
土地 |
686 |
686 |
||||||
|
|
|
リース資産 |
29 |
29 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△18 |
△22 |
|||||
|
|
|
|
リース資産(純額) |
10 |
6 |
|||||
|
|
|
建設仮勘定 |
560 |
397 |
||||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
12,770 |
14,822 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
206 |
162 |
||||||
|
|
|
その他 |
14 |
37 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
220 |
200 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
8 |
10 |
||||||
|
|
|
長期前払費用 |
368 |
362 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
671 |
711 |
||||||
|
|
|
敷金及び保証金 |
2,679 |
2,543 |
||||||
|
|
|
その他 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
3,728 |
3,627 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
16,719 |
18,650 |
|||||||
|
資産合計 |
28,740 |
32,346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (平成28年2月29日) |
当事業年度 (平成29年2月28日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
7,606 |
8,185 |
|||||||
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
1,847 |
1,953 |
|||||||
|
|
リース債務 |
4 |
4 |
|||||||
|
|
未払金 |
1,268 |
1,626 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
708 |
761 |
|||||||
|
|
預り金 |
65 |
90 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
320 |
391 |
|||||||
|
|
ポイント引当金 |
31 |
167 |
|||||||
|
|
店舗閉鎖損失引当金 |
128 |
81 |
|||||||
|
|
その他 |
1 |
3 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
11,982 |
13,265 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
長期借入金 |
3,463 |
3,650 |
|||||||
|
|
役員に対する長期未払金 |
175 |
175 |
|||||||
|
|
リース債務 |
7 |
3 |
|||||||
|
|
退職給付引当金 |
91 |
- |
|||||||
|
|
資産除去債務 |
670 |
814 |
|||||||
|
|
その他 |
17 |
66 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
4,427 |
4,710 |
|||||||
|
負債合計 |
16,409 |
17,976 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
1,080 |
1,080 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
資本準備金 |
1,122 |
1,122 |
||||||
|
|
|
その他資本剰余金 |
209 |
209 |
||||||
|
|
|
資本剰余金合計 |
1,331 |
1,331 |
||||||
|
|
利益剰余金 |
|
|
|||||||
|
|
|
利益準備金 |
14 |
14 |
||||||
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
||||||
|
|
|
|
特別償却準備金 |
44 |
35 |
|||||
|
|
|
|
別途積立金 |
2,585 |
2,585 |
|||||
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
7,274 |
9,322 |
|||||
|
|
|
利益剰余金合計 |
9,918 |
11,957 |
||||||
|
|
自己株式 |
△0 |
△0 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
12,330 |
14,368 |
|||||||
|
評価・換算差額等 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
0 |
1 |
|||||||
|
|
評価・換算差額等合計 |
0 |
1 |
|||||||
|
純資産合計 |
12,330 |
14,369 |
||||||||
負債純資産合計 |
28,740 |
32,346 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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