TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2024年の大化け株>関連銘柄
損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) |
当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) |
売上高 |
|
|
1,624,580 |
1,582,432 |
|
169,674 |
178,803 |
|
1,794,254 |
1,761,235 |
|
売上原価 |
|
|
製品売上原価 |
|
|
122,521 |
36,381 |
|
13,071 |
19,504 |
|
1,125,016 |
1,167,651 |
|
合計 |
1,260,610 |
1,223,537 |
36,381 |
22,217 |
|
1,224,228 |
1,201,320 |
|
45,492 |
50,321 |
|
1,269,720 |
1,251,642 |
|
524,533 |
509,593 |
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
19,731 |
14,872 |
|
242 |
730 |
|
69,309 |
68,184 |
|
78,159 |
69,392 |
|
31,741 |
27,309 |
|
30,103 |
37,764 |
|
3,070 |
3,270 |
|
821 |
811 |
|
8,443 |
8,443 |
|
5,835 |
5,067 |
|
3,172 |
3,201 |
|
2,020 |
1,567 |
|
10,104 |
9,836 |
|
4,851 |
5,148 |
|
2,859 |
2,469 |
|
1,055 |
862 |
|
4,013 |
1,784 |
|
29,096 |
27,358 |
|
7,256 |
10,715 |
|
4,721 |
5,557 |
|
2,796 |
2,497 |
|
その他 |
23,617 |
24,893 |
343,023 |
331,737 |
|
181,510 |
177,856 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) |
当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) |
営業外収益 |
|
|
1 |
1 |
|
6,557 |
7,182 |
|
2,760 |
2,107 |
|
9,319 |
9,291 |
|
営業外費用 |
|
|
3,429 |
3,244 |
|
285 |
27 |
|
3,714 |
3,271 |
|
187,114 |
183,876 |
|
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 |
181 |
- |
- |
3,449 |
|
181 |
3,449 |
|
特別損失 |
|
|
66 |
210 |
|
66 |
210 |
|
187,229 |
187,115 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
65,620 |
59,891 |
△5,002 |
△5,092 |
|
60,617 |
54,799 |
|
126,612 |
132,316 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) |
売上高 |
|
|
製品売上高 |
1,390,360 |
1,624,580 |
賃貸売上高 |
167,295 |
169,674 |
売上高合計 |
1,557,656 |
1,794,254 |
売上原価 |
|
|
製品売上原価 |
|
|
製品期首棚卸高 |
43,096 |
122,521 |
当期製品仕入高 |
39,237 |
13,071 |
当期製品製造原価 |
1,029,496 |
1,125,016 |
合計 |
1,111,830 |
1,260,610 |
製品期末棚卸高 |
122,521 |
36,381 |
差引 |
989,309 |
1,224,228 |
不動産賃貸原価 |
46,307 |
45,492 |
売上原価合計 |
1,035,616 |
1,269,720 |
売上総利益 |
522,039 |
524,533 |
販売費及び一般管理費 |
|
|
発送費 |
20,737 |
19,731 |
製品保証引当金繰入額 |
2,141 |
242 |
役員報酬 |
58,443 |
69,309 |
従業員給料 |
80,902 |
78,159 |
福利厚生費 |
23,806 |
31,741 |
賞与引当金繰入額 |
24,388 |
30,103 |
退職給付引当金繰入額 |
2,533 |
3,070 |
退職給付費用 |
725 |
821 |
役員退職慰労引当金繰入額 |
8,443 |
8,443 |
旅費及び交通費 |
5,584 |
5,835 |
通信費 |
3,552 |
3,172 |
事務用消耗品費 |
1,553 |
2,020 |
租税公課 |
9,882 |
10,104 |
賃借料 |
4,666 |
4,851 |
修繕費 |
2,288 |
2,859 |
交際費 |
925 |
1,055 |
広告宣伝費 |
2,061 |
4,013 |
支払手数料 |
22,044 |
29,096 |
研究開発費 |
9,087 |
7,256 |
株主関連費用 |
5,286 |
4,721 |
減価償却費 |
3,203 |
2,796 |
その他 |
31,749 |
23,617 |
販売費及び一般管理費合計 |
324,009 |
343,023 |
営業利益 |
198,030 |
181,510 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) |
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
5 |
1 |
受取配当金 |
5,699 |
6,557 |
雑収入 |
1,724 |
2,760 |
営業外収益合計 |
7,429 |
9,319 |
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
3,883 |
3,429 |
雑損失 |
508 |
285 |
営業外費用合計 |
4,391 |
3,714 |
経常利益 |
201,068 |
187,114 |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 |
363 |
181 |
特別利益合計 |
363 |
181 |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 |
83 |
66 |
特別損失合計 |
83 |
66 |
税引前当期純利益 |
201,348 |
187,229 |
法人税、住民税及び事業税 |
63,521 |
65,620 |
法人税等調整額 |
△5,486 |
△5,002 |
法人税等合計 |
58,034 |
60,617 |
当期純利益 |
143,314 |
126,612 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
売上高 |
|
|
製品売上高 |
1,381,985 |
1,390,360 |
賃貸売上高 |
167,767 |
167,295 |
売上高合計 |
1,549,753 |
1,557,656 |
売上原価 |
|
|
製品売上原価 |
|
|
製品期首たな卸高 |
38,323 |
43,096 |
当期製品仕入高 |
34,671 |
39,237 |
当期製品製造原価 |
991,368 |
1,029,496 |
合計 |
1,064,363 |
1,111,830 |
製品期末たな卸高 |
43,096 |
122,521 |
差引 |
1,021,266 |
989,309 |
不動産賃貸原価 |
45,240 |
46,307 |
売上原価合計 |
1,066,507 |
1,035,616 |
売上総利益 |
483,245 |
522,039 |
販売費及び一般管理費 |
|
|
発送費 |
20,331 |
20,737 |
製品保証引当金繰入額 |
- |
2,141 |
製品保証引当金戻入額 |
△932 |
- |
役員報酬 |
59,085 |
58,443 |
従業員給料 |
76,299 |
80,902 |
福利厚生費 |
24,419 |
23,806 |
賞与引当金繰入額 |
23,127 |
24,388 |
退職給付引当金繰入額 |
2,207 |
2,533 |
退職給付費用 |
- |
725 |
役員退職慰労引当金繰入額 |
8,878 |
8,443 |
旅費及び交通費 |
6,780 |
5,584 |
通信費 |
3,631 |
3,552 |
事務用消耗品費 |
1,596 |
1,553 |
租税公課 |
8,871 |
9,882 |
賃借料 |
4,126 |
4,666 |
修繕費 |
1,799 |
2,288 |
交際費 |
2,792 |
925 |
広告宣伝費 |
2,315 |
2,061 |
支払手数料 |
23,509 |
22,044 |
研究開発費 |
9,121 |
9,087 |
株主関連費用 |
5,195 |
5,286 |
減価償却費 |
3,079 |
3,203 |
その他 |
28,610 |
31,749 |
販売費及び一般管理費合計 |
314,850 |
324,009 |
営業利益 |
168,395 |
198,030 |
|
|
(単位:千円) |
|
前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
50 |
5 |
受取配当金 |
6,054 |
5,699 |
雑収入 |
1,247 |
1,724 |
営業外収益合計 |
7,352 |
7,429 |
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
4,247 |
3,883 |
雑損失 |
435 |
508 |
営業外費用合計 |
4,682 |
4,391 |
経常利益 |
171,065 |
201,068 |
特別利益 |
|
|
固定資産売却益 |
- |
363 |
保険差益 |
1,092 |
- |
特別利益合計 |
1,092 |
363 |
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 |
269 |
83 |
訴訟関連損失 |
5,896 |
- |
特別損失合計 |
6,166 |
83 |
税引前当期純利益 |
165,991 |
201,348 |
法人税、住民税及び事業税 |
56,543 |
63,521 |
法人税等調整額 |
△4,768 |
△5,486 |
法人税等合計 |
51,775 |
58,034 |
当期純利益 |
114,216 |
143,314 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー