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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2017年3月31日) |
当事業年度 (2018年3月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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4,128,503 |
2,463,673 |
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※ 4,979,720 |
※ 6,302,666 |
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2,654,103 |
2,691,864 |
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14,761 |
20,880 |
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113,632 |
142,032 |
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226,427 |
226,746 |
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|
|
その他 |
93,223 |
94,323 |
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12,210,371 |
11,942,187 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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54,467 |
54,467 |
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△43,387 |
△45,509 |
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11,080 |
8,958 |
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工具、器具及び備品 |
143,508 |
153,932 |
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減価償却累計額 |
△113,732 |
△122,104 |
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工具、器具及び備品(純額) |
29,776 |
31,828 |
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40,856 |
40,786 |
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|
無形固定資産 |
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301,737 |
743,389 |
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|
|
その他 |
1,528 |
1,528 |
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303,266 |
744,917 |
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|
投資その他の資産 |
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452,012 |
1,123,108 |
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8,646 |
5,058 |
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― |
49,905 |
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繰延税金資産 |
28,113 |
― |
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|
|
その他 |
147,393 |
150,948 |
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|
636,166 |
1,329,019 |
|||||||
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|
980,289 |
2,114,724 |
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13,190,661 |
14,056,911 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2017年3月31日) |
当事業年度 (2018年3月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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529,018 |
550,403 |
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30,574 |
30,396 |
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190,665 |
317,293 |
||||||||
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|
181,209 |
269,307 |
||||||||
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|
73,919 |
88,688 |
||||||||
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|
33,834 |
33,958 |
||||||||
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|
553,432 |
548,871 |
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|
|
その他 |
84,683 |
86,864 |
|||||||
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|
1,677,337 |
1,925,782 |
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|
固定負債 |
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|
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|
退職給付引当金 |
39,813 |
― |
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|
13,004 |
13,004 |
||||||||
|
|
― |
4,824 |
||||||||
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|
52,817 |
17,828 |
||||||||
|
1,730,155 |
1,943,610 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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674,184 |
674,184 |
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|
資本剰余金 |
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|
640,884 |
640,884 |
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640,884 |
640,884 |
|||||||
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|
利益剰余金 |
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|
33,640 |
33,640 |
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|
その他利益剰余金 |
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|
7,700,000 |
7,700,000 |
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|
2,418,904 |
3,056,670 |
||||||
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|
|
10,152,545 |
10,790,311 |
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|
△109 |
△236 |
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|
11,467,504 |
12,105,143 |
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|
評価・換算差額等 |
|
|
||||||||
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|
△6,998 |
8,157 |
||||||||
|
|
評価・換算差額等合計 |
△6,998 |
8,157 |
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|
11,460,505 |
12,113,300 |
|||||||||
負債純資産合計 |
13,190,661 |
14,056,911 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (平成28年3月31日) |
当事業年度 (平成29年3月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
4,396,036 |
4,128,503 |
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関係会社預け金 |
※ 4,283,361 |
※ 4,979,720 |
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|
売掛金 |
2,584,187 |
2,654,103 |
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|
有価証券 |
800,424 |
― |
|||||||
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|
仕掛品 |
26,551 |
14,761 |
|||||||
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|
前払費用 |
108,732 |
113,632 |
|||||||
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|
繰延税金資産 |
261,785 |
226,427 |
|||||||
|
|
その他 |
101,447 |
93,223 |
|||||||
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|
流動資産合計 |
12,562,525 |
12,210,371 |
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|
固定資産 |
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|
有形固定資産 |
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建物 |
53,995 |
54,467 |
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減価償却累計額 |
△40,721 |
△43,387 |
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建物(純額) |
13,273 |
11,080 |
|||||
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工具、器具及び備品 |
137,696 |
143,508 |
||||||
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|
減価償却累計額 |
△110,549 |
△113,732 |
|||||
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|
|
工具、器具及び備品(純額) |
27,146 |
29,776 |
|||||
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|
有形固定資産合計 |
40,420 |
40,856 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
ソフトウエア |
7,216 |
301,737 |
||||||
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|
|
その他 |
1,528 |
1,528 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
8,744 |
303,266 |
||||||
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|
投資その他の資産 |
|
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|||||||
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|
投資有価証券 |
152,250 |
452,012 |
||||||
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|
長期前払費用 |
3,248 |
8,646 |
||||||
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|
|
繰延税金資産 |
59,226 |
28,113 |
||||||
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|
その他 |
150,347 |
147,393 |
||||||
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|
|
投資その他の資産合計 |
365,073 |
636,166 |
||||||
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|
固定資産合計 |
414,238 |
980,289 |
|||||||
|
資産合計 |
12,976,764 |
13,190,661 |
|
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (平成28年3月31日) |
当事業年度 (平成29年3月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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買掛金 |
560,411 |
529,018 |
|||||||
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未払金 |
18,132 |
30,574 |
|||||||
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|
未払費用 |
260,580 |
190,665 |
|||||||
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|
未払法人税等 |
344,168 |
181,209 |
|||||||
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前受金 |
60,142 |
73,919 |
|||||||
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|
預り金 |
35,538 |
33,834 |
|||||||
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|
賞与引当金 |
552,621 |
553,432 |
|||||||
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|
役員賞与引当金 |
10,396 |
― |
|||||||
|
|
その他 |
143,890 |
84,683 |
|||||||
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流動負債合計 |
1,985,881 |
1,677,337 |
|||||||
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固定負債 |
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||||||||
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退職給付引当金 |
142,602 |
39,813 |
|||||||
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役員退職慰労引当金 |
13,004 |
13,004 |
|||||||
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固定負債合計 |
155,606 |
52,817 |
|||||||
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負債合計 |
2,141,487 |
1,730,155 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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||||||||
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|
資本金 |
674,184 |
674,184 |
|||||||
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資本剰余金 |
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|||||||
|
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資本準備金 |
640,884 |
640,884 |
||||||
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資本剰余金合計 |
640,884 |
640,884 |
||||||
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利益剰余金 |
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|||||||
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利益準備金 |
33,640 |
33,640 |
||||||
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その他利益剰余金 |
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||||||
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別途積立金 |
7,700,000 |
7,700,000 |
|||||
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繰越利益剰余金 |
1,793,510 |
2,418,904 |
|||||
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利益剰余金合計 |
9,527,151 |
10,152,545 |
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自己株式 |
△109 |
△109 |
|||||||
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株主資本合計 |
10,842,110 |
11,467,504 |
|||||||
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評価・換算差額等 |
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||||||||
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その他有価証券評価差額金 |
△6,833 |
△6,998 |
|||||||
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評価・換算差額等合計 |
△6,833 |
△6,998 |
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純資産合計 |
10,835,276 |
11,460,505 |
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負債純資産合計 |
12,976,764 |
13,190,661 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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