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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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当連結会計年度 (2025年8月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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1,039,144 |
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292,769 |
||||||||
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6,918 |
||||||||
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89 |
||||||||
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54,345 |
||||||||
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その他 |
14,042 |
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貸倒引当金 |
△2,843 |
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流動資産合計 |
1,404,465 |
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固定資産 |
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||||||||
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
18,325 |
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減価償却累計額 |
△17,882 |
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建物附属設備(純額) |
442 |
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工具、器具及び備品 |
51,298 |
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減価償却累計額 |
△40,520 |
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工具、器具及び備品(純額) |
10,777 |
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建設仮勘定 |
51,080 |
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有形固定資産合計 |
62,299 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
609,061 |
||||||
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商標権 |
133 |
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無形固定資産合計 |
609,195 |
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投資その他の資産 |
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|||||||
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敷金 |
136,746 |
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|
その他 |
5,754 |
||||||
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投資その他の資産合計 |
142,500 |
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固定資産合計 |
813,996 |
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繰延資産 |
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創立費 |
5,352 |
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開業費 |
5,378 |
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繰延資産合計 |
10,731 |
|||||||
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資産合計 |
2,229,192 |
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(単位:千円) |
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当連結会計年度 (2025年8月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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39,443 |
||||||||
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5,548 |
||||||||
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113,232 |
||||||||
|
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|
12,918 |
||||||||
|
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|
22,050 |
||||||||
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175,885 |
||||||||
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55,584 |
||||||||
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|
|
その他 |
51,683 |
|||||||
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476,346 |
||||||||
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|
固定負債 |
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||||||||
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300,000 |
||||||||
|
|
|
300,000 |
||||||||
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776,346 |
|||||||||
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純資産の部 |
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|||||||||
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|
株主資本 |
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||||||||
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|
449,152 |
||||||||
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1,404,843 |
||||||||
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|
△457,766 |
||||||||
|
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|
△23,137 |
||||||||
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|
1,373,093 |
||||||||
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|
185 |
|||||||||
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|
79,568 |
|||||||||
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|
1,452,846 |
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負債純資産合計 |
2,229,192 |
|||||||||
3.財務諸表及び主な注記
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年8月31日) |
当事業年度 (2024年8月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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仕掛品 |
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貯蔵品 |
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前払費用 |
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|||||||
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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|||||||
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建物附属設備 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物附属設備(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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商標権 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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敷金 |
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長期前払費用 |
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|
その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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繰延資産 |
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||||||||
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株式交付費 |
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繰延資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年8月31日) |
当事業年度 (2024年8月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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|||||||
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未払法人税等 |
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未払事業所税 |
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未払消費税等 |
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|||||||
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契約負債 |
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|||||||
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預り金 |
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|||||||
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賞与引当金 |
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|||||||
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流動負債合計 |
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|||||||
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固定負債 |
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||||||||
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長期借入金 |
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|||||||
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繰延税金負債 |
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|||||||
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長期契約負債 |
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|||||||
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固定負債合計 |
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|||||||
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負債合計 |
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||||||||
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純資産の部 |
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株主資本 |
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||||||||
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資本金 |
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|||||||
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資本剰余金 |
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|||||||
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資本準備金 |
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||||||
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その他資本剰余金 |
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資本剰余金合計 |
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||||||
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利益剰余金 |
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|||||||
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特別償却準備金 |
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||||||
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繰越利益剰余金 |
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△ |
||||||
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利益剰余金合計 |
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△ |
||||||
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自己株式 |
△ |
△ |
|||||||
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株主資本合計 |
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|||||||
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新株予約権 |
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||||||||
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純資産合計 |
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||||||||
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負債純資産合計 |
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|||||||||
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(単位:千円) |
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当連結会計年度 (2025年8月31日) |
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資産の部 |
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|||||||||
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流動資産 |
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||||||||
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1,039,144 |
||||||||
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|
292,769 |
||||||||
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|
6,918 |
||||||||
|
|
|
89 |
||||||||
|
|
|
54,345 |
||||||||
|
|
|
その他 |
14,042 |
|||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△2,843 |
|||||||
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流動資産合計 |
1,404,465 |
|||||||
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|
固定資産 |
|
||||||||
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有形固定資産 |
|
|||||||
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建物附属設備 |
18,325 |
||||||
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減価償却累計額 |
△17,882 |
|||||
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建物附属設備(純額) |
442 |
|||||
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|
工具、器具及び備品 |
51,298 |
||||||
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減価償却累計額 |
△40,520 |
|||||
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工具、器具及び備品(純額) |
10,777 |
|||||
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建設仮勘定 |
51,080 |
||||||
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有形固定資産合計 |
62,299 |
||||||
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|
無形固定資産 |
|
|||||||
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|
ソフトウエア |
609,061 |
||||||
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|
商標権 |
133 |
||||||
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|
無形固定資産合計 |
609,195 |
||||||
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|
投資その他の資産 |
|
|||||||
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敷金 |
136,746 |
||||||
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|
その他 |
5,754 |
||||||
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投資その他の資産合計 |
142,500 |
||||||
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固定資産合計 |
813,996 |
|||||||
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繰延資産 |
|
||||||||
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創立費 |
5,352 |
|||||||
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開業費 |
5,378 |
|||||||
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繰延資産合計 |
10,731 |
|||||||
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|
資産合計 |
2,229,192 |
||||||||
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|
(単位:千円) |
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当連結会計年度 (2025年8月31日) |
|
負債の部 |
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|||||||||
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流動負債 |
|
||||||||
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39,443 |
||||||||
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|
5,548 |
||||||||
|
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113,232 |
||||||||
|
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|
12,918 |
||||||||
|
|
|
22,050 |
||||||||
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|
|
175,885 |
||||||||
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|
|
55,584 |
||||||||
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|
|
その他 |
51,683 |
|||||||
|
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476,346 |
||||||||
|
|
固定負債 |
|
||||||||
|
|
|
300,000 |
||||||||
|
|
|
300,000 |
||||||||
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776,346 |
|||||||||
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純資産の部 |
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|||||||||
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株主資本 |
|
||||||||
|
|
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449,152 |
||||||||
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|
1,404,843 |
||||||||
|
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△457,766 |
||||||||
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△23,137 |
||||||||
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|
1,373,093 |
||||||||
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|
185 |
|||||||||
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79,568 |
|||||||||
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1,452,846 |
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負債純資産合計 |
2,229,192 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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