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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2026年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
28,751 |
29,684 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
5,600 |
6,146 |
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商品及び製品 |
82 |
152 |
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番組勘定 |
31,597 |
21,379 |
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仕掛品 |
34 |
79 |
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貯蔵品 |
42 |
62 |
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前払費用 |
1,131 |
1,852 |
|||||||
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その他 |
2,297 |
2,078 |
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貸倒引当金 |
△26 |
△27 |
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流動資産合計 |
69,510 |
61,408 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
9,860 |
10,122 |
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減価償却累計額 |
△5,630 |
△5,937 |
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建物及び構築物(純額) |
4,229 |
4,184 |
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機械及び装置 |
15,419 |
15,797 |
||||||
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減価償却累計額 |
△12,460 |
△11,741 |
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機械及び装置(純額) |
2,959 |
4,055 |
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工具、器具及び備品 |
5,139 |
4,755 |
||||||
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減価償却累計額 |
△3,802 |
△3,733 |
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工具、器具及び備品(純額) |
1,337 |
1,021 |
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建設仮勘定 |
226 |
141 |
||||||
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|
その他(純額) |
71 |
141 |
||||||
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|
有形固定資産合計 |
8,824 |
9,545 |
||||||
|
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|
無形固定資産 |
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|
借地権 |
5,011 |
5,011 |
||||||
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|
ソフトウエア |
2,346 |
3,136 |
||||||
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|
|
その他 |
561 |
473 |
||||||
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|
無形固定資産合計 |
7,918 |
8,621 |
||||||
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|
投資その他の資産 |
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|
投資有価証券 |
3,076 |
3,685 |
||||||
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|
関係会社株式 |
9,265 |
10,124 |
||||||
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|
繰延税金資産 |
877 |
398 |
||||||
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|
敷金及び保証金 |
650 |
588 |
||||||
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|
その他 |
479 |
273 |
||||||
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|
貸倒引当金 |
△105 |
△98 |
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|
投資その他の資産合計 |
14,244 |
14,972 |
||||||
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|
固定資産合計 |
30,988 |
33,138 |
|||||||
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|
資産合計 |
100,499 |
94,547 |
||||||||
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2026年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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|
買掛金 |
23,120 |
16,202 |
|||||||
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|
未払金 |
1,623 |
1,333 |
|||||||
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|
|
未払費用 |
3,257 |
3,080 |
|||||||
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|
未払法人税等 |
252 |
448 |
|||||||
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|
賞与引当金 |
70 |
70 |
|||||||
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|
|
その他 |
2,047 |
1,608 |
|||||||
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|
流動負債合計 |
30,372 |
22,743 |
|||||||
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|
固定負債 |
|
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||||||||
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|
役員退職慰労引当金 |
30 |
34 |
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|
退職給付に係る負債 |
1,779 |
1,759 |
|||||||
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|
資産除去債務 |
- |
166 |
|||||||
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|
|
その他 |
282 |
299 |
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|
固定負債合計 |
2,092 |
2,259 |
|||||||
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|
負債合計 |
32,465 |
25,003 |
||||||||
|
純資産の部 |
|
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|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
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|
資本金 |
5,000 |
5,000 |
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|
資本剰余金 |
3,192 |
3,166 |
|||||||
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|
|
利益剰余金 |
58,697 |
59,146 |
|||||||
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|
自己株式 |
△789 |
△688 |
|||||||
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|
株主資本合計 |
66,100 |
66,624 |
|||||||
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|
その他の包括利益累計額 |
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|
その他有価証券評価差額金 |
1,638 |
2,711 |
|||||||
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|
繰延ヘッジ損益 |
152 |
80 |
|||||||
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|
退職給付に係る調整累計額 |
142 |
127 |
|||||||
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|
|
その他の包括利益累計額合計 |
1,933 |
2,919 |
|||||||
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|
純資産合計 |
68,034 |
69,544 |
||||||||
|
負債純資産合計 |
100,499 |
94,547 |
|||||||||
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当連結会計年度 (2025年3月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
||||||||
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|
現金及び預金 |
28,334 |
28,751 |
|||||||
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|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
5,618 |
5,600 |
|||||||
|
|
商品及び製品 |
17 |
82 |
|||||||
|
|
番組勘定 |
18,448 |
31,597 |
|||||||
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|
仕掛品 |
38 |
34 |
|||||||
|
|
貯蔵品 |
46 |
42 |
|||||||
|
|
前払費用 |
1,531 |
1,131 |
|||||||
|
|
その他 |
1,611 |
2,297 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△112 |
△26 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
55,534 |
69,510 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物及び構築物 |
9,509 |
9,860 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△5,364 |
△5,630 |
|||||
|
|
|
|
建物及び構築物(純額) |
4,144 |
4,229 |
|||||
|
|
|
機械及び装置 |
16,256 |
15,419 |
||||||
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|
減価償却累計額 |
△12,373 |
△12,460 |
|||||
|
|
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|
機械及び装置(純額) |
3,883 |
2,959 |
|||||
|
|
|
工具、器具及び備品 |
5,211 |
5,139 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△3,642 |
△3,802 |
|||||
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額) |
1,568 |
1,337 |
|||||
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|
|
建設仮勘定 |
304 |
226 |
||||||
|
|
|
その他(純額) |
45 |
71 |
||||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
9,947 |
8,824 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
借地権 |
5,011 |
5,011 |
||||||
|
|
|
ソフトウエア |
3,343 |
2,346 |
||||||
|
|
|
その他 |
876 |
561 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
9,231 |
7,918 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
3,570 |
3,076 |
||||||
|
|
|
関係会社株式 |
8,815 |
9,265 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
942 |
877 |
||||||
|
|
|
敷金及び保証金 |
704 |
650 |
||||||
|
|
|
その他 |
424 |
479 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△24 |
△105 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
14,433 |
14,244 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
33,612 |
30,988 |
|||||||
|
資産合計 |
89,146 |
100,499 |
||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
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前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当連結会計年度 (2025年3月31日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
買掛金 |
12,255 |
23,120 |
|||||||
|
|
未払金 |
1,059 |
1,623 |
|||||||
|
|
未払費用 |
3,705 |
3,257 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
257 |
252 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
60 |
70 |
|||||||
|
|
その他 |
1,330 |
2,047 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
18,669 |
30,372 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
役員退職慰労引当金 |
- |
30 |
|||||||
|
|
退職給付に係る負債 |
1,877 |
1,779 |
|||||||
|
|
その他 |
374 |
282 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
2,251 |
2,092 |
|||||||
|
負債合計 |
20,920 |
32,465 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
5,000 |
5,000 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
3,212 |
3,192 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
58,904 |
58,697 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△897 |
△789 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
66,219 |
66,100 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
1,842 |
1,638 |
|||||||
|
|
繰延ヘッジ損益 |
145 |
152 |
|||||||
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
17 |
142 |
|||||||
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
2,006 |
1,933 |
|||||||
|
純資産合計 |
68,225 |
68,034 |
||||||||
負債純資産合計 |
89,146 |
100,499 |
|||||||||
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 | ||
売掛金 | ||
商品及び製品 | ||
番組勘定 | ||
仕掛品 | ||
貯蔵品 | ||
前払費用 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
建物及び構築物(純額) | ||
機械及び装置 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
機械及び装置(純額) | ||
工具、器具及び備品 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
工具、器具及び備品(純額) | ||
建設仮勘定 | ||
その他(純額) | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
借地権 | ||
ソフトウエア | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
関係会社株式 | ||
敷金及び保証金 | ||
繰延税金資産 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
|
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 | ||
未払金 | ||
未払費用 | ||
未払法人税等 | ||
賞与引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
退職給付に係る負債 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | ||
繰延ヘッジ損益 | ||
退職給付に係る調整累計額 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
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