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損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
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売上高 |
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製品売上高 |
9,050,807 |
9,294,890 |
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商品売上高 |
34,372 |
30,746 |
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その他 |
51,803 |
51,111 |
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売上高合計 |
9,136,983 |
9,376,748 |
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売上原価 |
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製品期首棚卸高 |
1,169,281 |
1,241,402 |
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当期製品製造原価 |
2,839,526 |
3,069,199 |
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合計 |
4,008,808 |
4,310,602 |
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製品他勘定振替高 |
34,801 |
49,433 |
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製品期末棚卸高 |
1,241,402 |
1,431,279 |
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製品売上原価 |
2,732,604 |
2,829,889 |
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商品期首棚卸高 |
6,418 |
5,553 |
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当期商品仕入高 |
30,796 |
27,783 |
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合計 |
37,215 |
33,337 |
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商品他勘定振替高 |
3,007 |
3,358 |
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商品期末棚卸高 |
5,553 |
5,045 |
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商品売上原価 |
28,653 |
24,933 |
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売上原価合計 |
2,761,258 |
2,854,822 |
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売上総利益 |
6,375,725 |
6,521,925 |
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販売費及び一般管理費 |
4,453,813 |
4,689,971 |
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営業利益 |
1,921,912 |
1,831,953 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
1,775 |
4,343 |
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有価証券利息 |
280 |
626 |
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受取配当金 |
1,575 |
2,753 |
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|
受取賃貸料 |
4,497 |
208 |
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業務受託料 |
9,600 |
9,600 |
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|
その他 |
17,081 |
12,420 |
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営業外収益合計 |
34,810 |
29,952 |
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|
営業外費用 |
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|
支払手数料 |
- |
23,198 |
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|
固定資産除却損 |
3,094 |
3,468 |
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|
その他 |
352 |
992 |
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|
営業外費用合計 |
3,446 |
27,659 |
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経常利益 |
1,953,276 |
1,834,247 |
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|
税引前当期純利益 |
1,953,276 |
1,834,247 |
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|
法人税、住民税及び事業税 |
620,442 |
548,244 |
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|
法人税等調整額 |
△16,456 |
△18,520 |
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|
法人税等合計 |
603,986 |
529,724 |
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|
当期純利益 |
1,349,289 |
1,304,523 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
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売上高 |
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製品売上高 |
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商品売上高 |
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|
その他 |
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売上高合計 |
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売上原価 |
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製品期首棚卸高 |
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|
当期製品製造原価 |
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|
合計 |
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製品他勘定振替高 |
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製品期末棚卸高 |
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|
製品売上原価 |
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商品期首棚卸高 |
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当期商品仕入高 |
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||||||||
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|
合計 |
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商品他勘定振替高 |
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|
商品期末棚卸高 |
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|
商品売上原価 |
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売上原価合計 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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有価証券利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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|
補助金収入 |
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|
業務受託料 |
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|
|
その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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|
支払手数料 |
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固定資産除却損 |
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|
その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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製品自主回収関連費用引当金戻入額 |
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||||||||
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|
特別利益合計 |
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||||||||
|
税引前当期純利益 |
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|||||||||
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法人税、住民税及び事業税 |
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|||||||||
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法人税等調整額 |
|
△ |
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法人税等合計 |
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当期純利益 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
売上高 |
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製品売上高 |
8,586,448 |
8,708,384 |
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商品売上高 |
44,935 |
30,101 |
||||||||
|
その他 |
59,942 |
66,023 |
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売上高合計 |
8,691,327 |
8,804,510 |
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売上原価 |
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製品期首棚卸高 |
760,076 |
839,073 |
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当期製品製造原価 |
2,615,046 |
2,915,200 |
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合計 |
3,375,123 |
3,754,274 |
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製品他勘定振替高 |
87,378 |
86,373 |
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製品期末棚卸高 |
839,073 |
1,169,281 |
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|
製品売上原価 |
2,448,671 |
2,498,618 |
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|
商品期首棚卸高 |
13,631 |
8,862 |
||||||||
|
当期商品仕入高 |
42,177 |
28,767 |
||||||||
|
合計 |
55,809 |
37,629 |
||||||||
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商品他勘定振替高 |
11,397 |
5,201 |
||||||||
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商品期末棚卸高 |
8,862 |
6,418 |
||||||||
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商品売上原価 |
35,549 |
26,009 |
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売上原価合計 |
2,484,221 |
2,524,628 |
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売上総利益 |
6,207,106 |
6,279,882 |
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販売費及び一般管理費 |
4,055,925 |
4,259,311 |
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営業利益 |
2,151,180 |
2,020,570 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
2,179 |
2,125 |
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有価証券利息 |
595 |
455 |
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受取配当金 |
1,970 |
2,374 |
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受取賃貸料 |
3,717 |
446 |
||||||||
|
受取手数料 |
4,352 |
- |
||||||||
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補助金収入 |
- |
98,234 |
||||||||
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業務受託料 |
9,600 |
9,600 |
||||||||
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その他 |
10,208 |
8,415 |
||||||||
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営業外収益合計 |
32,624 |
121,651 |
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営業外費用 |
|
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賃貸費用 |
921 |
- |
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支払手数料 |
48 |
23,196 |
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固定資産除却損 |
1,414 |
2,458 |
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その他 |
3,773 |
890 |
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営業外費用合計 |
6,156 |
26,545 |
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経常利益 |
2,177,647 |
2,115,675 |
|||||||||
特別利益 |
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製品自主回収関連費用引当金戻入額 |
- |
32,830 |
||||||||
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特別利益合計 |
- |
32,830 |
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特別損失 |
|
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|||||||||
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製品自主回収関連費用 |
158,007 |
- |
||||||||
|
特別損失合計 |
158,007 |
- |
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税引前当期純利益 |
2,019,639 |
2,148,506 |
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法人税、住民税及び事業税 |
698,537 |
531,882 |
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法人税等調整額 |
△72,513 |
55,659 |
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法人税等合計 |
626,024 |
587,542 |
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当期純利益 |
1,393,615 |
1,560,964 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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