杉田エース(7635)の貸借対照表

TOP大化け株(過去10年間)大化け株(過去5年間)2026年の大化け株関連銘柄


 銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

杉田エース(7635)の株価  業績  進捗率の推移

意味貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

 貸借対照表  損益計算書


2025年3月31日

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,593

6,255

受取手形、売掛金及び契約資産

14,230

12,609

電子記録債権

4,593

4,453

棚卸資産

4,597

4,844

未収入金

948

840

その他

140

122

流動資産合計

29,103

29,126

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

7,067

7,082

減価償却累計額

△4,553

△4,726

建物及び構築物(純額)

2,513

2,355

土地

3,998

3,998

その他

1,313

1,364

減価償却累計額

△1,152

△1,196

その他(純額)

160

167

有形固定資産合計

6,671

6,521

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

166

102

のれん

691

605

顧客関連資産

118

103

その他

110

110

無形固定資産合計

1,086

922

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

934

883

繰延税金資産

206

229

その他

797

794

投資その他の資産合計

1,938

1,907

固定資産合計

9,697

9,350

資産合計

38,801

38,476

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当連結会計年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

7,275

6,930

電子記録債務

12,030

12,902

1年内返済予定の長期借入金

882

802

未払法人税等

370

441

賞与引当金

399

415

その他

1,199

894

流動負債合計

22,158

22,386

固定負債

 

 

長期借入金

3,593

2,791

退職給付に係る負債

464

418

役員退職慰労引当金

664

693

資産除去債務

83

87

その他

429

460

固定負債合計

5,236

4,451

負債合計

27,394

26,837

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

697

697

資本剰余金

409

409

利益剰余金

10,161

10,409

自己株式

△4

△4

株主資本合計

11,263

11,512

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

104

72

退職給付に係る調整累計額

38

54

その他の包括利益累計額合計

142

126

純資産合計

11,406

11,639

負債純資産合計

38,801

38,476


2024年3月31日

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当連結会計年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,686

4,593

受取手形、売掛金及び契約資産

14,896

14,230

電子記録債権

3,857

4,593

棚卸資産

4,527

4,597

未収入金

937

948

その他

112

140

流動資産合計

29,017

29,103

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

7,073

7,067

減価償却累計額

△4,427

△4,553

建物及び構築物(純額)

2,645

2,513

土地

4,013

3,998

その他

1,332

1,313

減価償却累計額

△1,139

△1,152

その他(純額)

193

160

有形固定資産合計

6,852

6,671

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

106

166

のれん

778

691

顧客関連資産

133

118

その他

218

110

無形固定資産合計

1,236

1,086

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

882

934

繰延税金資産

327

206

その他

822

797

投資その他の資産合計

2,032

1,938

固定資産合計

10,121

9,697

資産合計

39,139

38,801

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当連結会計年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

7,901

7,275

電子記録債務

11,863

12,030

1年内返済予定の長期借入金

791

882

未払法人税等

495

370

賞与引当金

419

399

その他

1,022

1,199

流動負債合計

22,493

22,158

固定負債

 

 

長期借入金

4,129

3,593

退職給付に係る負債

464

464

役員退職慰労引当金

630

664

資産除去債務

83

83

その他

478

429

固定負債合計

5,787

5,236

負債合計

28,280

27,394

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

697

697

資本剰余金

409

409

利益剰余金

9,656

10,161

自己株式

△4

△4

株主資本合計

10,759

11,263

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

66

104

退職給付に係る調整累計額

34

38

その他の包括利益累計額合計

100

142

純資産合計

10,859

11,406

負債純資産合計

39,139

38,801


2023年3月31日

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,517

4,686

受取手形、売掛金及び契約資産

13,464

14,896

電子記録債権

3,195

3,857

棚卸資産

4,209

4,527

未収入金

1,094

937

その他

59

112

流動資産合計

26,542

29,017

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

7,075

7,073

減価償却累計額

△4,275

△4,427

建物及び構築物(純額)

2,799

2,645

土地

4,013

4,013

その他

1,339

1,332

減価償却累計額

△1,156

△1,139

その他(純額)

182

193

有形固定資産合計

6,996

6,852

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

149

106

のれん

864

778

顧客関連資産

148

133

その他

205

218

無形固定資産合計

1,368

1,236

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

828

882

繰延税金資産

340

327

その他

894

822

投資その他の資産合計

2,063

2,032

固定資産合計

10,427

10,121

資産合計

36,969

39,139

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2022年3月31日)

当連結会計年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

7,193

7,901

電子記録債務

10,349

11,863

1年内返済予定の長期借入金

839

791

未払法人税等

211

495

賞与引当金

369

419

その他

1,102

1,022

流動負債合計

20,066

22,493

固定負債

 

 

長期借入金

4,908

4,129

退職給付に係る負債

468

464

役員退職慰労引当金

590

630

資産除去債務

83

83

その他

487

478

固定負債合計

6,538

5,787

負債合計

26,605

28,280

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

697

697

資本剰余金

409

409

利益剰余金

9,217

9,656

自己株式

△4

△4

株主資本合計

10,320

10,759

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

51

66

退職給付に係る調整累計額

△7

34

その他の包括利益累計額合計

44

100

純資産合計

10,364

10,859

負債純資産合計

36,969

39,139


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー