ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774)の損益計算書

TOP大化け株(過去10年間)大化け株(過去5年間)2026年の大化け株関連銘柄


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ジャパン・ティッシュエンジニアリング(7774)の株価  業績  進捗率の推移

意味損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。

 貸借対照表  損益計算書


2025年3月31日

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

売上高

 

 

受託開発収入

865,533

732,064

商品及び製品売上高

1,648,656

1,723,410

売上高合計

2,514,190

2,455,474

売上原価

 

 

受託開発原価

182,316

256,347

商品及び製品売上原価

 

 

当期製品製造原価

667,131

694,838

合計

667,131

694,838

他勘定振替高

25,891

5,017

商品及び製品期末棚卸高

1,928

商品及び製品売上原価

641,239

687,892

売上原価合計

823,556

944,240

売上総利益

1,690,634

1,511,234

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

51,528

52,751

給料及び手当

426,440

478,795

賞与

48,486

49,722

役員賞与引当金繰入額

3,397

賞与引当金繰入額

86,984

43,249

退職給付費用

4,571

8,266

役員退職慰労引当金繰入額

11,100

地代家賃

15,113

16,193

租税公課

59,500

55,971

減価償却費

23,850

41,920

研究開発費

407,014

506,730

支払手数料

53,187

57,379

消耗品費

9,686

16,053

寄付金

93

79

その他

359,670

407,939

販売費及び一般管理費合計

1,546,127

1,749,550

営業利益又は営業損失(△)

144,506

△238,315

営業外収益

 

 

受取利息

782

1,641

有価証券利息

969

受取配当金

0

0

社員駐車場収入

929

957

受取奨励金

1,000

雑収入

717

917

営業外収益合計

3,429

4,487

営業外費用

 

 

為替差損

927

579

雑損失

0

80

営業外費用合計

927

659

経常利益又は経常損失(△)

147,009

△234,487

特別利益

 

 

補助金収入

130,789

10,360

特別利益合計

130,789

10,360

特別損失

 

 

固定資産圧縮損

130,789

10,360

特別損失合計

130,789

10,360

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

147,009

△234,487

法人税、住民税及び事業税

3,840

20,816

法人税等合計

3,840

20,816

当期純利益又は当期純損失(△)

143,169

△255,304


2024年3月31日

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

売上高

 

 

受託開発収入

419,306

865,533

商品及び製品売上高

1,613,142

1,648,656

売上高合計

2,032,448

2,514,190

売上原価

 

 

受託開発原価

177,239

182,316

商品及び製品売上原価

 

 

当期製品製造原価

724,330

667,131

合計

724,330

667,131

他勘定振替高

5,721

25,891

商品及び製品売上原価

718,609

641,239

売上原価合計

895,848

823,556

売上総利益

1,136,599

1,690,634

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

56,045

51,528

給料及び手当

505,500

426,440

賞与

57,663

48,486

役員賞与引当金繰入額

3,685

賞与引当金繰入額

52,507

86,984

退職給付費用

5,041

4,571

地代家賃

15,370

15,113

租税公課

49,574

59,500

減価償却費

21,353

23,850

研究開発費

573,319

407,014

支払手数料

75,906

53,187

消耗品費

16,445

9,686

寄付金

1,289

93

その他

431,017

359,670

販売費及び一般管理費合計

1,864,719

1,546,127

営業利益又は営業損失(△)

△728,119

144,506

営業外収益

 

 

受取利息

1,144

782

受取配当金

0

0

障害者雇用調整金

540

社員駐車場収入

953

929

受取奨励金

1,000

雑収入

1,077

717

営業外収益合計

3,716

3,429

営業外費用

 

 

為替差損

1,075

927

雑損失

0

0

営業外費用合計

1,075

927

経常利益又は経常損失(△)

△725,477

147,009

特別利益

 

 

補助金収入

130,789

特別利益合計

130,789

特別損失

 

 

固定資産圧縮損

130,789

特別損失合計

130,789

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

△725,477

147,009

法人税、住民税及び事業税

3,840

3,840

法人税等合計

3,840

3,840

当期純利益又は当期純損失(△)

△729,317

143,169


2023年3月31日

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

 

 

受託開発収入

391,208

419,306

商品及び製品売上高

1,712,235

1,613,142

売上高合計

2,103,443

2,032,448

売上原価

 

 

受託開発原価

165,358

177,239

商品及び製品売上原価

 

 

商品及び製品期首棚卸高

3,569

当期製品製造原価

694,351

724,330

合計

697,921

724,330

他勘定振替高

15,319

5,721

商品及び製品売上原価

682,602

718,609

売上原価合計

847,960

895,848

売上総利益

1,255,483

1,136,599

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

61,177

56,045

給料及び手当

462,050

505,500

賞与

52,770

57,663

役員賞与引当金繰入額

3,643

3,685

賞与引当金繰入額

41,954

52,507

退職給付費用

4,653

5,041

地代家賃

17,579

15,370

租税公課

52,856

49,574

減価償却費

17,838

21,353

研究開発費

561,857

573,319

支払手数料

72,059

75,906

消耗品費

37,364

16,445

寄付金

6,442

1,289

その他

361,418

431,017

販売費及び一般管理費合計

1,753,666

1,864,719

営業損失(△)

△498,182

△728,119

営業外収益

 

 

受取利息

2,401

1,144

受取配当金

0

0

障害者雇用調整金

1,115

540

社員駐車場収入

943

953

雑収入

1,236

1,077

営業外収益合計

5,696

3,716

営業外費用

 

 

為替差損

13

1,075

固定資産除却損

1,407

0

雑損失

142

0

営業外費用合計

1,563

1,075

経常損失(△)

△494,049

△725,477

税引前当期純損失(△)

△494,049

△725,477

法人税、住民税及び事業税

3,840

3,840

法人税等合計

3,840

3,840

当期純損失(△)

△497,889

△729,317


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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