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損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
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売上高 |
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9,162,386 |
9,065,951 |
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9,049 |
46,734 |
|||||||||
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135,164 |
101,065 |
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売上高合計 |
9,306,600 |
9,213,751 |
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売上原価 |
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商品及び製品期首棚卸高 |
19,195 |
10,557 |
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当期商品仕入高 |
49,095 |
51,551 |
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当期製品製造原価 |
7,255,672 |
7,028,810 |
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合計 |
7,323,963 |
7,090,919 |
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商品及び製品期末棚卸高 |
10,557 |
12,875 |
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商品及び製品売上原価 |
7,313,405 |
7,078,043 |
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印刷資材売上原価 |
8,571 |
44,511 |
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売上原価合計 |
7,321,977 |
7,122,554 |
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1,984,623 |
2,091,197 |
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1,535,779 |
1,527,920 |
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448,843 |
563,276 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
197 |
1,907 |
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受取配当金 |
3,732 |
4,229 |
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受取賃貸料 |
9,634 |
8,523 |
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受取補償金 |
2,183 |
- |
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|
その他 |
3,503 |
3,680 |
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営業外収益合計 |
19,250 |
18,341 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
8,995 |
9,734 |
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雑損失 |
40 |
2,640 |
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|
賃貸費用 |
2,796 |
3,699 |
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|
その他 |
93 |
73 |
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|
営業外費用合計 |
11,926 |
16,147 |
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456,167 |
565,470 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
703 |
718 |
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保険解約返戻金 |
- |
105,080 |
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事業譲渡益 |
- |
6,942 |
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特別利益合計 |
703 |
112,741 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
1,613 |
0 |
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減損損失 |
136,713 |
- |
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特別損失合計 |
138,327 |
0 |
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318,543 |
678,212 |
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法人税、住民税及び事業税 |
149,848 |
246,249 |
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△41,823 |
△1,077 |
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108,025 |
245,172 |
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210,518 |
433,039 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
売上高 |
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印刷売上高 | ||
印刷資材売上高 | ||
その他売上高 | ||
売上高合計 | ||
売上原価 |
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商品及び製品期首棚卸高 | ||
当期商品仕入高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
商品及び製品期末棚卸高 | ||
商品及び製品売上原価 | ||
印刷資材売上原価 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
受取配当金 | ||
受取賃貸料 | ||
受取補償金 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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支払利息 | ||
賃貸費用 | ||
支払賃借料 | ||
その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
減損損失 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | △ |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 4,163,988 | 57.5 | 4,349,187 | 59.8 |
Ⅱ 労務費 |
| 1,298,500 | 17.9 | 1,311,083 | 18.0 |
Ⅲ 外注加工費 |
| 653,098 | 9.0 | 508,126 | 7.0 |
Ⅳ 経費 | 1,128,466 | 15.6 | 1,105,192 | 15.2 | |
当期総製造費用 |
| 7,244,053 | 100.0 | 7,273,589 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 19,704 |
| 22,513 |
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合計 |
| 7,263,758 |
| 7,296,103 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 22,513 |
| 30,487 |
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他勘定振替高 | 48,917 |
| 9,944 |
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当期製品製造原価 |
| 7,192,327 |
| 7,255,672 |
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(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
(注) 主な内訳は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度(千円) (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
減価償却費 | 462,274 | 464,559 |
水道光熱費 | 239,705 | 202,145 |
修繕費 | 112,028 | 130,434 |
消耗品費 | 148,987 | 152,135 |
租税公課 | 46,791 | 37,017 |
保守管理費 | 80,695 | 81,642 |
他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目 | 前事業年度(千円) (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度(千円) (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
印刷資材売上原価 | 46,415 | 7,061 |
販売促進費(販売費及び一般管理費) | 1,410 | 1,924 |
ソフトウエア仮勘定(無形固定資産) | 1,090 | 957 |
計 | 48,917 | 9,944 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
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売上高 |
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9,162,386 |
9,065,951 |
|||||||||
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9,049 |
46,734 |
|||||||||
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135,164 |
101,065 |
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売上高合計 |
9,306,600 |
9,213,751 |
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売上原価 |
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商品及び製品期首棚卸高 |
19,195 |
10,557 |
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|
当期商品仕入高 |
49,095 |
51,551 |
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|
当期製品製造原価 |
7,255,672 |
7,028,810 |
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合計 |
7,323,963 |
7,090,919 |
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商品及び製品期末棚卸高 |
10,557 |
12,875 |
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|
商品及び製品売上原価 |
7,313,405 |
7,078,043 |
||||||||
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|
印刷資材売上原価 |
8,571 |
44,511 |
||||||||
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|
売上原価合計 |
7,321,977 |
7,122,554 |
||||||||
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1,984,623 |
2,091,197 |
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1,535,779 |
1,527,920 |
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|
448,843 |
563,276 |
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営業外収益 |
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|||||||||
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受取利息 |
197 |
1,907 |
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受取配当金 |
3,732 |
4,229 |
||||||||
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|
受取賃貸料 |
9,634 |
8,523 |
||||||||
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|
受取補償金 |
2,183 |
- |
||||||||
|
|
その他 |
3,503 |
3,680 |
||||||||
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営業外収益合計 |
19,250 |
18,341 |
||||||||
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営業外費用 |
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支払利息 |
8,995 |
9,734 |
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雑損失 |
40 |
2,640 |
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賃貸費用 |
2,796 |
3,699 |
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その他 |
93 |
73 |
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営業外費用合計 |
11,926 |
16,147 |
||||||||
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456,167 |
565,470 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
703 |
718 |
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保険解約返戻金 |
- |
105,080 |
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事業譲渡益 |
- |
6,942 |
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特別利益合計 |
703 |
112,741 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
1,613 |
0 |
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減損損失 |
136,713 |
- |
||||||||
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特別損失合計 |
138,327 |
0 |
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318,543 |
678,212 |
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法人税、住民税及び事業税 |
149,848 |
246,249 |
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△41,823 |
△1,077 |
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108,025 |
245,172 |
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210,518 |
433,039 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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