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損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
売上高 |
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2,053,442 | 2,314,622 | |
369,672 | 398,221 | |
2,423,115 | 2,712,844 | |
売上原価 |
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1,368,143 | 1,510,789 | |
7,327 | 7,576 | |
製品売上原価 | 1,360,815 | 1,503,212 |
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3,020 | 3,904 | |
313,260 | 336,742 | |
合計 | 316,281 | 340,647 |
3,904 | 4,461 | |
商品売上原価 | 312,376 | 336,185 |
1,673,192 | 1,839,398 | |
749,923 | 873,446 | |
販売費及び一般管理費 |
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3,228 | 7,336 | |
36,340 | 39,041 | |
65,208 | 64,959 | |
83,649 | 89,976 | |
10,231 | 12,439 | |
9,351 | 11,613 | |
10,215 | 6,054 | |
14,840 | 15,400 | |
12,368 | 12,212 | |
23,061 | 24,203 | |
8,057 | 8,252 | |
16,735 | 15,377 | |
15,887 | 15,472 | |
20,843 | 15,340 | |
131,760 | 136,366 | |
その他 | 86,181 | 66,995 |
547,960 | 541,041 | |
201,962 | 332,405 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
営業外収益 |
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2,072 | 7,091 | |
99,933 | 91,520 | |
3,475 | 4,688 | |
1,148 | 400 | |
- | 14,621 | |
51,043 | 5,713 | |
3,714 | 3,487 | |
161,387 | 127,523 | |
営業外費用 |
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有価証券償還損 | 7,908 | - |
保険解約損 | 13,894 | - |
為替差損 | 13,151 | - |
239 | 734 | |
35,194 | 734 | |
328,156 | 459,194 | |
特別利益 |
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573 | 513 | |
573 | 513 | |
328,729 | 459,707 | |
法人税、住民税及び事業税 | 127,714 | 176,749 |
△9,704 | △21,493 | |
118,010 | 155,256 | |
210,719 | 304,450 |
製造原価明細書
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 384,032 | 27.9 | 462,204 | 30.4 |
Ⅱ 外注加工費 |
| 10,313 | 0.7 | 15,537 | 1.0 |
Ⅲ 労務費 |
| 547,280 | 39.7 | 585,979 | 38.5 |
Ⅳ 経費 |
| 437,153 | 31.7 | 457,116 | 30.1 |
当期総製造費用 |
| 1,378,779 | 100.0 | 1,520,838 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 47,930 |
| 58,566 |
|
合計 |
| 1,426,710 |
| 1,579,405 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 58,566 |
| 68,615 |
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当期製品製造原価 |
| 1,368,143 |
| 1,510,789 |
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原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
(脚注)
前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
労務費のうち主なものは次のとおりであります。 | 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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経費のうち主なものは次のとおりであります。 | 経費のうち主なものは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次の棚卸 資産評価損が、当期製品製造原価に含まれております。 355千円 | 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次の棚卸 資産評価損が、当期製品製造原価に含まれております。 302千円 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
売上高 |
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製品売上高 | ||
商品売上高 | ||
売上高合計 | ||
売上原価 |
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製品売上原価 |
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当期製品製造原価 | ||
他勘定振替高 | ||
製品売上原価 | ||
商品売上原価 |
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商品期首棚卸高 | ||
当期商品仕入高 | ||
合計 | ||
商品期末棚卸高 | ||
商品売上原価 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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広告宣伝費 | ||
荷造及び発送費 | ||
役員報酬 | ||
給料及び手当 | ||
賞与及び手当 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
役員賞与引当金繰入額 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
株式報酬費用 | ||
法定福利費 | ||
福利厚生費 | ||
旅費及び交通費 | ||
減価償却費 | ||
支払報酬 | ||
試験研究費 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業外収益 |
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受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
受取配当金 | ||
助成金収入 | ||
為替差益 | ||
有価証券償還益 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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有価証券償還損 | ||
保険解約損 | ||
為替差損 | ||
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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受取弁済金 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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本社移転費用 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | △ | |
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 345,769 | 26.9 | 384,032 | 27.9 |
Ⅱ 外注加工費 |
| 13,621 | 1.1 | 10,313 | 0.7 |
Ⅲ 労務費 |
| 508,411 | 39.6 | 547,280 | 39.7 |
Ⅳ 経費 |
| 415,678 | 32.4 | 437,153 | 31.7 |
当期総製造費用 |
| 1,283,480 | 100.0 | 1,378,779 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 47,384 |
| 47,930 |
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合計 |
| 1,330,865 |
| 1,426,710 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 47,930 |
| 58,566 |
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当期製品製造原価 |
| 1,282,934 |
| 1,368,143 |
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原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
(脚注)
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
労務費のうち主なものは次のとおりであります。 | 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
経費のうち主なものは次のとおりであります。 | 経費のうち主なものは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次の棚卸 資産評価損が、当期製品製造原価に含まれております。 429千円 | 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次の棚卸 資産評価損が、当期製品製造原価に含まれております。 355千円 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
売上高 |
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製品売上高 | ||
商品売上高 | ||
売上高合計 | ||
売上原価 |
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製品売上原価 |
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当期製品製造原価 | ||
他勘定振替高 | ||
製品売上原価 | ||
商品売上原価 |
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商品期首棚卸高 | ||
当期商品仕入高 | ||
合計 | ||
商品期末棚卸高 | ||
商品売上原価 | ||
売上原価合計 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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広告宣伝費 | ||
荷造及び発送費 | ||
役員報酬 | ||
給料及び手当 | ||
賞与及び手当 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
役員賞与引当金繰入額 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
法定福利費 | ||
福利厚生費 | ||
旅費及び交通費 | ||
減価償却費 | ||
支払報酬 | ||
試験研究費 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益 |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業外収益 |
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受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
受取配当金 | ||
助成金収入 | ||
為替差益 | ||
有価証券償還益 | ||
雑収入 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
|
|
雑損失 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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受取弁済金 | ||
保険差益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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役員退職慰労金 | ||
本社移転費用 | ||
その他 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | ||
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 367,477 | 28.1 | 345,769 | 26.9 |
Ⅱ 外注加工費 |
| 17,949 | 1.4 | 13,621 | 1.1 |
Ⅲ 労務費 |
| 517,104 | 39.6 | 508,411 | 39.6 |
Ⅳ 経費 |
| 403,748 | 30.9 | 415,678 | 32.4 |
当期総製造費用 |
| 1,306,279 | 100.0 | 1,283,480 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 45,294 |
| 47,384 |
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合計 |
| 1,351,574 |
| 1,330,865 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 47,384 |
| 47,930 |
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当期製品製造原価 |
| 1,304,189 |
| 1,282,934 |
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原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。
(脚注)
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||
労務費のうち主なものは次のとおりであります。 | 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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経費のうち主なものは次のとおりであります。 | 経費のうち主なものは次のとおりであります。 | ||||||||||||||||||||||||
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収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次の棚卸 資産評価損が、当期製品製造原価に含まれております。 399千円 | 収益性の低下に伴う簿価切下げにより、次の棚卸 資産評価損が、当期製品製造原価に含まれております。 429千円 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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