日本デコラックス(7950)の損益計算書

TOP大化け株(過去10年間)大化け株(過去5年間)2024年の大化け株関連銘柄


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日本デコラックス(7950)の株価  業績  進捗率の推移

意味損益計算書は、特定期間内に会社が稼いだ収益や使った費用などをチェックすることができる決算書類の一つです。損益計算書の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。

 貸借対照表  損益計算書


2023年3月31日

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

 

 

製品売上高

4,285,882

4,980,616

商品売上高

200,468

215,830

その他の売上高

418,910

437,342

売上高合計

4,905,261

5,633,789

売上原価

 

 

商品及び製品期首棚卸高

213,601

286,243

当期商品仕入高

211,305

284,786

当期製品製造原価

2,761,722

3,304,729

合計

3,186,629

3,875,759

他勘定振替高

2,908

3,209

商品及び製品期末棚卸高

286,243

380,245

商品及び製品売上原価

2,897,476

3,492,305

その他の原価

219,422

222,602

売上原価合計

3,116,899

3,714,908

売上総利益

1,788,362

1,918,881

販売費及び一般管理費

 

 

荷造費

169,784

200,486

運賃

291,160

282,246

広告宣伝費

20,870

23,347

役員報酬

79,638

81,495

給料及び手当

343,732

350,644

賞与

62,907

63,720

賞与引当金繰入額

25,866

26,156

役員退職慰労引当金繰入額

14,027

14,229

法定福利費

62,521

69,832

退職給付費用

13,691

13,247

旅費及び交通費

16,307

18,910

賃借料

11,826

7,999

減価償却費

17,642

18,028

租税公課

38,933

45,881

研究開発費

119,884

122,050

その他

158,385

161,452

販売費及び一般管理費合計

1,447,181

1,499,728

営業利益

341,181

419,153

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業外収益

 

 

受取利息

6,859

3,345

受取配当金

32,672

29,953

為替差益

7,863

48,598

受取賃貸料

2,602

2,601

受取保険金

20,247

97

その他

2,129

4,349

営業外収益合計

72,375

88,945

営業外費用

 

 

支払利息

3

3

保険解約損

744

自己株式取得費用

200

その他

1

営業外費用合計

950

3

経常利益

412,605

508,094

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

2,428

306,311

特別利益合計

2,428

306,311

特別損失

 

 

固定資産除却損

13

0

特別損失合計

13

0

税引前当期純利益

415,021

814,406

法人税、住民税及び事業税

67,331

253,836

法人税等調整額

65,983

△15,550

法人税等合計

133,315

238,285

当期純利益

281,706

576,121


2022年3月31日

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

売上高

 

 

製品売上高

4,083,828

4,285,882

商品売上高

183,105

200,468

その他の売上高

439,636

418,910

売上高合計

4,706,569

4,905,261

売上原価

 

 

商品及び製品期首棚卸高

246,107

213,601

当期商品仕入高

195,071

211,305

当期製品製造原価

2,419,637

2,761,722

合計

2,860,815

3,186,629

他勘定振替高

2,221

2,908

商品及び製品期末棚卸高

213,601

286,243

商品及び製品売上原価

2,644,992

2,897,476

その他の原価

210,742

219,422

売上原価合計

2,855,735

3,116,899

売上総利益

1,850,834

1,788,362

販売費及び一般管理費

 

 

荷造費

167,857

169,784

運賃

285,019

291,160

広告宣伝費

18,197

20,870

役員報酬

76,018

79,638

給料及び手当

316,596

343,732

賞与

64,595

62,907

賞与引当金繰入額

25,972

25,866

役員退職慰労引当金繰入額

13,623

14,027

法定福利費

67,173

62,521

退職給付費用

13,364

13,691

旅費及び交通費

13,743

16,307

賃借料

13,503

11,826

減価償却費

17,827

17,642

租税公課

41,882

38,933

研究開発費

127,388

119,884

その他

140,665

158,385

販売費及び一般管理費合計

1,403,429

1,447,181

営業利益

447,405

341,181

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業外収益

 

 

受取利息

11,924

6,859

受取配当金

151

32,672

為替差益

7,863

受取賃貸料

2,499

2,602

受取保険金

20,247

その他

3,706

2,129

営業外収益合計

18,281

72,375

営業外費用

 

 

支払利息

3

3

売上割引

11,050

為替差損

1,544

保険解約損

744

自己株式取得費用

200

その他

1

営業外費用合計

12,598

950

経常利益

453,087

412,605

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

2,428

特別利益合計

2,428

特別損失

 

 

固定資産除却損

0

13

投資有価証券評価損

422

特別損失合計

422

13

税引前当期純利益

452,665

415,021

法人税、住民税及び事業税

140,819

67,331

法人税等調整額

2,236

65,983

法人税等合計

143,055

133,315

当期純利益

309,609

281,706


2021年3月31日

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当事業年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

売上高

 

 

製品売上高

4,713,058

4,083,828

商品売上高

255,555

183,105

その他の売上高

454,128

439,636

売上高合計

5,422,742

4,706,569

売上原価

 

 

商品及び製品期首たな卸高

259,735

246,107

当期商品仕入高

240,700

195,071

当期製品製造原価

2,961,228

2,419,637

合計

3,461,664

2,860,815

他勘定振替高

2,330

2,221

商品及び製品期末たな卸高

246,107

213,601

商品及び製品売上原価

3,213,226

2,644,992

その他の原価

219,171

210,742

売上原価合計

3,432,398

2,855,735

売上総利益

1,990,344

1,850,834

販売費及び一般管理費

 

 

荷造費

195,716

167,857

運賃

314,363

285,019

広告宣伝費

24,749

18,197

役員報酬

83,814

76,018

給料及び手当

356,798

316,596

賞与

64,466

64,595

賞与引当金繰入額

25,526

25,972

役員退職慰労引当金繰入額

14,261

13,623

法定福利費

67,405

67,173

退職給付費用

13,235

13,364

旅費及び交通費

26,562

13,743

賃借料

14,413

13,503

減価償却費

21,251

17,827

租税公課

48,429

41,882

研究開発費

132,592

127,388

その他

148,698

140,665

販売費及び一般管理費合計

1,552,285

1,403,429

営業利益

438,058

447,405

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当事業年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業外収益

 

 

受取利息

12,994

11,924

受取配当金

2,621

151

為替差益

946

受取賃貸料

1,197

2,499

その他

2,723

3,706

営業外収益合計

20,482

18,281

営業外費用

 

 

支払利息

6

3

売上割引

12,779

11,050

支払手数料

1,128

為替差損

1,544

その他

0

営業外費用合計

13,914

12,598

経常利益

444,626

453,087

特別利益

 

 

固定資産売却益

82,361

特別利益合計

82,361

特別損失

 

 

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損

54,370

投資有価証券評価損

422

特別損失合計

54,370

422

税引前当期純利益

472,617

452,665

法人税、住民税及び事業税

157,760

140,819

法人税等調整額

13,140

2,236

法人税等合計

144,619

143,055

当期純利益

327,998

309,609

 

【製造原価明細書】

 

 

前事業年度

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

当事業年度

(自 2020年4月1日

至 2021年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

1,615,174

 

54.6

1,351,665

 

55.8

Ⅱ 労務費

577,180

 

19.5

480,917

 

19.8

Ⅲ 経費

764,935

 

25.9

591,423

 

24.4

当期総製造費用

 

 

2,957,289

100.0

 

2,424,006

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

 

44,710

 

 

40,771

 

合計

 

 

3,001,999

 

 

2,464,777

 

期末仕掛品たな卸高

 

 

40,771

 

 

45,140

 

当期製品製造原価

 

 

2,961,228

 

 

2,419,637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚 注)

前事業年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当事業年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

1.原価計算の方法

 部門別総合原価計算を実施しております。

1.原価計算の方法

 部門別総合原価計算を実施しております。

2.労務費のうち引当金繰入額は下記のとおりであります。

2.労務費のうち引当金繰入額は下記のとおりであります。

 

賞与引当金繰入額

24,908千円

 

 

賞与引当金繰入額

21,925千円

 

経費のうち主なものは下記のとおりであります。

経費のうち主なものは下記のとおりであります。

 

(イ)減価償却費

268,028千円

(ロ)消耗品費

83,001千円

(ハ)外注加工費

14,379千円

(ニ)修繕費

123,037千円

(ホ)電力料

63,831千円

(ヘ)燃料費

133,636千円

 

 

(イ)減価償却費

214,309千円

(ロ)消耗品費

61,415千円

(ハ)外注加工費

7,107千円

(ニ)修繕費

78,103千円

(ホ)電力料

52,284千円

(ヘ)燃料費

97,260千円

 


※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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