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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (2019年8月31日) |
当事業年度 (2020年8月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
12,509 |
12,193 |
|
6,346 |
8,401 |
|
7,539 |
7,821 |
|
18,909 |
18,961 |
|
780 |
794 |
|
その他 |
3,952 |
4,025 |
△3 |
△1 |
|
50,034 |
52,196 |
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
121,587 |
125,205 |
|
△55,242 |
△58,796 |
|
66,344 |
66,408 |
|
6,018 |
6,332 |
|
減価償却累計額 |
△4,706 |
△4,895 |
1,312 |
1,437 |
|
9 |
9 |
|
減価償却累計額 |
△9 |
△9 |
0 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
5,124 |
5,521 |
減価償却累計額 |
△3,699 |
△4,166 |
工具、器具及び備品(純額) |
1,424 |
1,355 |
95,483 |
95,483 |
|
445 |
608 |
|
減価償却累計額 |
△100 |
△203 |
344 |
405 |
|
4,445 |
1,435 |
|
169,355 |
166,526 |
|
無形固定資産 |
|
|
403 |
454 |
|
その他 |
60 |
55 |
464 |
510 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (2019年8月31日) |
当事業年度 (2020年8月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
572 |
519 |
|
0 |
0 |
|
1,088 |
1,060 |
|
469 |
426 |
|
3,883 |
3,904 |
|
その他 |
11,533 |
12,298 |
貸倒引当金 |
△96 |
△96 |
17,451 |
18,113 |
|
187,271 |
185,150 |
|
237,305 |
237,346 |
|
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
286 |
159 |
|
21,401 |
23,184 |
|
- |
5,000 |
|
96 |
129 |
|
2,688 |
3,894 |
|
1,400 |
1,531 |
|
1,461 |
1,959 |
|
2,577 |
3,262 |
|
387 |
338 |
|
800 |
827 |
|
382 |
94 |
|
その他 |
2,247 |
2 |
33,729 |
40,382 |
|
固定負債 |
|
|
リース債務 |
288 |
312 |
3,415 |
3,793 |
|
7,277 |
7,380 |
|
その他 |
3,897 |
3,892 |
14,877 |
15,378 |
|
48,607 |
55,761 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (2019年8月31日) |
当事業年度 (2020年8月31日) |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
16,533 |
16,533 |
|
資本剰余金 |
|
|
19,344 |
19,344 |
|
19,344 |
19,344 |
|
利益剰余金 |
|
|
1,295 |
1,295 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
135 |
130 |
|
144,400 |
144,400 |
|
24,259 |
10,572 |
|
170,089 |
156,398 |
|
△16,643 |
△10,220 |
|
189,324 |
182,056 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
△625 |
△471 |
|
評価・換算差額等合計 |
△625 |
△471 |
188,698 |
181,584 |
|
負債純資産合計 |
237,305 |
237,346 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (2018年8月31日) |
当事業年度 (2019年8月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
22,057 |
12,509 |
売掛金 |
5,474 |
6,346 |
有価証券 |
7,567 |
7,539 |
商品及び製品 |
18,042 |
18,909 |
前払費用 |
767 |
780 |
その他 |
3,170 |
3,952 |
貸倒引当金 |
△1 |
△3 |
流動資産合計 |
57,078 |
50,034 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
116,475 |
121,587 |
減価償却累計額 |
△52,053 |
△55,242 |
建物(純額) |
64,421 |
66,344 |
構築物 |
5,798 |
6,018 |
減価償却累計額 |
△4,564 |
△4,706 |
構築物(純額) |
1,234 |
1,312 |
車両運搬具 |
9 |
9 |
減価償却累計額 |
△9 |
△9 |
車両運搬具(純額) |
0 |
0 |
工具、器具及び備品 |
4,392 |
5,124 |
減価償却累計額 |
△3,927 |
△3,699 |
工具、器具及び備品(純額) |
464 |
1,424 |
土地 |
95,742 |
95,483 |
リース資産 |
242 |
445 |
減価償却累計額 |
△26 |
△100 |
リース資産(純額) |
216 |
344 |
建設仮勘定 |
3,998 |
4,445 |
有形固定資産合計 |
166,078 |
169,355 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
344 |
403 |
その他 |
75 |
60 |
無形固定資産合計 |
420 |
464 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (2018年8月31日) |
当事業年度 (2019年8月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
547 |
572 |
出資金 |
0 |
0 |
長期前払費用 |
1,156 |
1,088 |
前払年金費用 |
425 |
469 |
繰延税金資産 |
3,953 |
3,883 |
その他 |
12,194 |
11,533 |
貸倒引当金 |
△203 |
△96 |
投資その他の資産合計 |
18,073 |
17,451 |
固定資産合計 |
184,572 |
187,271 |
資産合計 |
241,650 |
237,305 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形 |
271 |
286 |
買掛金 |
21,415 |
21,401 |
リース債務 |
53 |
96 |
未払金 |
2,487 |
2,688 |
未払費用 |
1,346 |
1,400 |
未払法人税等 |
1,686 |
1,461 |
前受金 |
2,203 |
2,577 |
預り金 |
328 |
387 |
賞与引当金 |
877 |
800 |
事業構造改革引当金 |
641 |
382 |
その他 |
1,366 |
2,247 |
流動負債合計 |
32,677 |
33,729 |
固定負債 |
|
|
リース債務 |
189 |
288 |
退職給付引当金 |
4,214 |
3,415 |
資産除去債務 |
7,007 |
7,277 |
その他 |
3,273 |
3,897 |
固定負債合計 |
14,685 |
14,877 |
負債合計 |
47,362 |
48,607 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (2018年8月31日) |
当事業年度 (2019年8月31日) |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
16,533 |
16,533 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
19,344 |
19,344 |
資本剰余金合計 |
19,344 |
19,344 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
1,295 |
1,295 |
その他利益剰余金 |
|
|
固定資産圧縮積立金 |
140 |
135 |
別途積立金 |
164,400 |
144,400 |
繰越利益剰余金 |
1,713 |
24,259 |
利益剰余金合計 |
167,549 |
170,089 |
自己株式 |
△8,505 |
△16,643 |
株主資本合計 |
194,922 |
189,324 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△633 |
△625 |
評価・換算差額等合計 |
△633 |
△625 |
純資産合計 |
194,288 |
188,698 |
負債純資産合計 |
241,650 |
237,305 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (平成29年8月31日) |
当事業年度 (平成30年8月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
18,781 |
22,057 |
売掛金 |
5,517 |
5,474 |
有価証券 |
12,226 |
7,567 |
商品及び製品 |
20,671 |
18,042 |
前払費用 |
783 |
767 |
繰延税金資産 |
735 |
1,008 |
その他 |
3,248 |
3,170 |
貸倒引当金 |
△1 |
△1 |
流動資産合計 |
61,961 |
58,086 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
117,820 |
116,475 |
減価償却累計額 |
△48,272 |
△52,053 |
建物(純額) |
69,547 |
64,421 |
構築物 |
5,930 |
5,798 |
減価償却累計額 |
△4,323 |
△4,564 |
構築物(純額) |
1,607 |
1,234 |
車両運搬具 |
9 |
9 |
減価償却累計額 |
△9 |
△9 |
車両運搬具(純額) |
0 |
0 |
工具、器具及び備品 |
4,512 |
4,392 |
減価償却累計額 |
△3,906 |
△3,927 |
工具、器具及び備品(純額) |
605 |
464 |
土地 |
95,793 |
95,742 |
リース資産 |
- |
242 |
減価償却累計額 |
- |
△26 |
リース資産(純額) |
- |
216 |
建設仮勘定 |
1,286 |
3,998 |
有形固定資産合計 |
168,840 |
166,078 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
205 |
344 |
その他 |
80 |
75 |
無形固定資産合計 |
285 |
420 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (平成29年8月31日) |
当事業年度 (平成30年8月31日) |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
※ 533 |
※ 547 |
出資金 |
0 |
0 |
長期前払費用 |
1,346 |
1,156 |
前払年金費用 |
357 |
425 |
繰延税金資産 |
2,494 |
2,945 |
その他 |
7,739 |
12,194 |
貸倒引当金 |
△206 |
△203 |
投資その他の資産合計 |
12,265 |
17,065 |
固定資産合計 |
181,391 |
183,564 |
資産合計 |
243,353 |
241,650 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形 |
312 |
271 |
買掛金 |
21,500 |
21,415 |
リース債務 |
- |
53 |
未払金 |
1,652 |
2,487 |
未払費用 |
1,298 |
1,346 |
未払法人税等 |
1,443 |
1,686 |
前受金 |
2,145 |
2,203 |
預り金 |
400 |
328 |
賞与引当金 |
634 |
877 |
事業構造改革引当金 |
- |
641 |
その他 |
6 |
1,366 |
流動負債合計 |
29,394 |
32,677 |
固定負債 |
|
|
リース債務 |
- |
189 |
退職給付引当金 |
3,932 |
4,214 |
資産除去債務 |
7,023 |
7,007 |
その他 |
3,141 |
3,273 |
固定負債合計 |
14,098 |
14,685 |
負債合計 |
43,492 |
47,362 |
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (平成29年8月31日) |
当事業年度 (平成30年8月31日) |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
16,533 |
16,533 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
19,344 |
19,344 |
資本剰余金合計 |
19,344 |
19,344 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
1,295 |
1,295 |
その他利益剰余金 |
|
|
固定資産圧縮積立金 |
145 |
140 |
別途積立金 |
164,400 |
164,400 |
繰越利益剰余金 |
11,643 |
1,713 |
利益剰余金合計 |
177,484 |
167,549 |
自己株式 |
△13,046 |
△8,505 |
株主資本合計 |
200,315 |
194,922 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△454 |
△633 |
評価・換算差額等合計 |
△454 |
△633 |
純資産合計 |
199,860 |
194,288 |
負債純資産合計 |
243,353 |
241,650 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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