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センチュリー21・ジャパン(8898)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2025年3月31日) |
当事業年度 (2026年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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761,769 |
566,734 |
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455,060 |
474,754 |
||||||||
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5,100,000 |
5,300,000 |
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短期貸付金 |
80,000 |
- |
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29,840 |
34,975 |
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その他 |
86,905 |
25,312 |
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貸倒引当金 |
△28,379 |
△29,669 |
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流動資産合計 |
6,485,196 |
6,372,107 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
124,536 |
126,566 |
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減価償却累計額 |
△50,333 |
△39,627 |
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建物附属設備(純額) |
74,202 |
86,939 |
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工具、器具及び備品 |
246,190 |
261,909 |
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減価償却累計額 |
△202,468 |
△215,648 |
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工具、器具及び備品(純額) |
43,722 |
46,261 |
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有形固定資産合計 |
117,924 |
133,201 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
403,084 |
407,942 |
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ソフトウエア仮勘定 |
3,925 |
20,734 |
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電話加入権 |
1,966 |
1,966 |
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無形固定資産合計 |
408,976 |
430,643 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
715,500 |
1,108,000 |
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長期貸付金 |
184 |
184 |
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固定化営業債権 |
75,798 |
81,664 |
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長期前払費用 |
1,273 |
1,121 |
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繰延税金資産 |
90,027 |
75,877 |
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差入保証金 |
104,014 |
103,156 |
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貸倒引当金 |
△75,982 |
△81,848 |
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投資その他の資産合計 |
910,815 |
1,288,155 |
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|
固定資産合計 |
1,437,716 |
1,852,000 |
|||||||
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|
資産合計 |
7,922,913 |
8,224,108 |
||||||||
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2025年3月31日) |
当事業年度 (2026年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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||||||||
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195,139 |
173,149 |
||||||||
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110,652 |
96,508 |
||||||||
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110,994 |
153,890 |
||||||||
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|
240,578 |
199,580 |
||||||||
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|
51,533 |
43,107 |
||||||||
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|
328,079 |
289,189 |
||||||||
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|
22,528 |
27,906 |
||||||||
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|
90,100 |
79,400 |
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1,149,607 |
1,062,731 |
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|
固定負債 |
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退職給付引当金 |
134,493 |
153,640 |
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リフォーム保障引当金 |
24,938 |
23,047 |
|||||||
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|
資産除去債務 |
2,400 |
2,400 |
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|
その他 |
- |
19,508 |
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固定負債合計 |
161,831 |
198,596 |
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|
負債合計 |
1,311,438 |
1,261,327 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
517,750 |
517,750 |
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資本剰余金 |
|
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資本準備金 |
168,570 |
168,570 |
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資本剰余金合計 |
168,570 |
168,570 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
30,724 |
30,724 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
6,574,814 |
6,863,040 |
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利益剰余金合計 |
6,605,538 |
6,893,765 |
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|
自己株式 |
△890,168 |
△890,433 |
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|
株主資本合計 |
6,401,690 |
6,689,651 |
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|
評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
209,784 |
273,128 |
|||||||
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評価・換算差額等合計 |
209,784 |
273,128 |
|||||||
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|
6,611,474 |
6,962,780 |
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負債純資産合計 |
7,922,913 |
8,224,108 |
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3.財務諸表及び主な注記
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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営業未収入金 |
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有価証券 |
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短期貸付金 |
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|||||||
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|
前払費用 |
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|||||||
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|
|
その他 |
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|||||||
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|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
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|
流動資産合計 |
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固定資産 |
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||||||||
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有形固定資産 |
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|||||||
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|
建物附属設備 |
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||||||
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|
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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|
建物附属設備(純額) |
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|
工具、器具及び備品 |
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||||||
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|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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|
リース資産 |
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|
減価償却累計額 |
△ |
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リース資産(純額) |
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|
有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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ソフトウエア仮勘定 |
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電話加入権 |
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|
無形固定資産合計 |
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|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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長期貸付金 |
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固定化営業債権 |
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長期前払費用 |
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繰延税金資産 |
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|
差入保証金 |
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||||||
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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|
投資その他の資産合計 |
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||||||
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固定資産合計 |
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|||||||
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資産合計 |
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||||||||
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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営業未払金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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|||||||
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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契約負債 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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退職給付引当金 |
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リフォーム保障引当金 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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3.財務諸表及び主な注記
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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営業未収入金 |
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有価証券 |
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前払費用 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物附属設備(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品(純額) |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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||||||
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ソフトウエア仮勘定 |
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||||||
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電話加入権 |
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||||||
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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長期貸付金 |
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固定化営業債権 |
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長期前払費用 |
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繰延税金資産 |
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差入保証金 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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営業未払金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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契約負債 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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退職給付引当金 |
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リフォーム保障引当金 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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