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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (令和4年12月31日) |
当事業年度 (令和5年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
748,477 |
730,583 |
|
77,239 |
147,438 |
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2,363 |
3,216 |
|
6,220 |
4,911 |
|
3,051 |
21,354 |
|
- |
6,770 |
|
- |
8,933 |
|
△467 |
△918 |
|
836,885 |
922,288 |
|
固定資産 |
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|
有形固定資産 |
|
|
7,583 |
7,583 |
|
△5,761 |
△5,909 |
|
1,822 |
1,674 |
|
工具、器具及び備品 |
7,168 |
7,168 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△6,983 |
△7,020 |
工具、器具及び備品(純額) |
185 |
148 |
- |
246,961 |
|
2,007 |
248,785 |
|
無形固定資産 |
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|
589 |
0 |
|
589 |
0 |
|
投資その他の資産 |
|
|
116,450 |
18,459 |
|
20,000 |
0 |
|
9,943 |
9,657 |
|
- |
12 |
|
146,393 |
28,130 |
|
148,990 |
276,915 |
|
985,875 |
1,199,204 |
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (令和4年12月31日) |
当事業年度 (令和5年12月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
19,031 |
32,219 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
22,188 |
- |
5,535 |
19,789 |
|
8,625 |
5,343 |
|
賞与引当金 |
17,300 |
- |
13,242 |
3,136 |
|
未払消費税等 |
11,767 |
- |
686 |
4,955 |
|
7,397 |
5,483 |
|
105,774 |
70,928 |
|
固定負債 |
|
|
23,907 |
23,949 |
|
23,907 |
23,949 |
|
129,681 |
94,878 |
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
483,468 |
633,458 |
|
資本剰余金 |
|
|
583,436 |
733,426 |
|
583,436 |
733,426 |
|
利益剰余金 |
|
|
550 |
550 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
△193,730 |
△264,285 |
|
△193,180 |
△263,735 |
|
△29 |
△29 |
|
873,694 |
1,103,120 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
△17,500 |
△6,837 |
|
評価・換算差額等合計 |
△17,500 |
△6,837 |
- |
8,042 |
|
856,194 |
1,104,326 |
|
負債純資産合計 |
985,875 |
1,199,204 |
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|
(単位:千円) |
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前事業年度 (令和3年12月31日) |
当事業年度 (令和4年12月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
750,428 |
748,477 |
売掛金 |
※ 42,017 |
77,239 |
仕掛品 |
15,830 |
2,363 |
前払費用 |
5,627 |
6,220 |
未収入金 |
20,000 |
3,051 |
貸倒引当金 |
△372 |
△467 |
流動資産合計 |
833,532 |
836,885 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
7,323 |
7,583 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△5,616 |
△5,761 |
建物(純額) |
1,707 |
1,822 |
工具、器具及び備品 |
7,168 |
7,168 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△6,936 |
△6,983 |
工具、器具及び備品(純額) |
232 |
185 |
有形固定資産合計 |
1,939 |
2,007 |
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア |
2,983 |
589 |
無形固定資産合計 |
2,983 |
589 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
125,550 |
116,450 |
関係会社株式 |
36,818 |
20,000 |
敷金及び保証金 |
10,325 |
9,943 |
投資その他の資産合計 |
172,693 |
146,393 |
固定資産合計 |
177,615 |
148,990 |
資産合計 |
1,011,148 |
985,875 |
|
|
(単位:千円) |
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前事業年度 (令和3年12月31日) |
当事業年度 (令和4年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
※ 15,162 |
19,031 |
1年内返済予定の長期借入金 |
62,509 |
22,188 |
未払金 |
4,582 |
5,535 |
未払費用 |
7,636 |
8,625 |
賞与引当金 |
- |
17,300 |
未払法人税等 |
4,946 |
13,242 |
未払消費税等 |
10,369 |
11,767 |
前受金 |
- |
686 |
預り金 |
8,159 |
7,397 |
流動負債合計 |
113,366 |
105,774 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
22,188 |
- |
退職給付引当金 |
25,011 |
23,907 |
固定負債合計 |
47,199 |
23,907 |
負債合計 |
160,565 |
129,681 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
483,468 |
483,468 |
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
583,436 |
583,436 |
資本剰余金合計 |
583,436 |
583,436 |
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
550 |
550 |
その他利益剰余金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
△208,442 |
△193,730 |
利益剰余金合計 |
△207,892 |
△193,180 |
自己株式 |
△29 |
△29 |
株主資本合計 |
858,982 |
873,694 |
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△8,400 |
△17,500 |
評価・換算差額等合計 |
△8,400 |
△17,500 |
純資産合計 |
850,582 |
856,194 |
負債純資産合計 |
1,011,148 |
985,875 |
|
(単位:千円) |
|
当連結会計年度 (令和3年12月31日) |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
現金及び預金 |
754,830 |
売掛金 |
49,729 |
仕掛品 |
15,830 |
前払費用 |
5,627 |
その他 |
24,234 |
貸倒引当金 |
△372 |
流動資産合計 |
849,879 |
固定資産 |
|
有形固定資産 |
|
建物 |
7,323 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△5,616 |
建物(純額) |
1,707 |
工具、器具及び備品 |
7,168 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△6,936 |
工具、器具及び備品(純額) |
232 |
有形固定資産合計 |
1,939 |
無形固定資産 |
|
ソフトウエア |
2,983 |
無形固定資産合計 |
2,983 |
投資その他の資産 |
|
投資有価証券 |
125,550 |
関係会社株式 |
※ 20,044 |
敷金及び保証金 |
10,355 |
投資その他の資産合計 |
155,949 |
固定資産合計 |
160,872 |
資産合計 |
1,010,752 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
買掛金 |
14,254 |
1年内返済予定の長期借入金 |
62,509 |
未払法人税等 |
4,946 |
未払消費税等 |
10,369 |
その他 |
20,845 |
流動負債合計 |
112,925 |
固定負債 |
|
長期借入金 |
22,188 |
退職給付に係る負債 |
25,011 |
固定負債合計 |
47,199 |
負債合計 |
160,124 |
純資産の部 |
|
株主資本 |
|
資本金 |
483,468 |
資本剰余金 |
583,436 |
利益剰余金 |
△207,847 |
自己株式 |
△29 |
株主資本合計 |
859,027 |
その他の包括利益累計額 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△8,400 |
その他の包括利益累計額合計 |
△8,400 |
純資産合計 |
850,627 |
負債純資産合計 |
1,010,752 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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