TOP>大化け株(過去10年間)>大化け株(過去5年間)>2026年の大化け株>関連銘柄
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2026年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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9,431 |
10,595 |
||||||||
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25,884 |
25,847 |
||||||||
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|
2,258 |
2,358 |
||||||||
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|
12,619 |
13,351 |
||||||||
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|
1,468 |
1,412 |
||||||||
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|
9,730 |
10,306 |
||||||||
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|
|
その他 |
997 |
1,140 |
|||||||
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|
貸倒引当金 |
△126 |
△114 |
|||||||
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流動資産合計 |
62,264 |
64,897 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
18,604 |
18,130 |
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機械装置及び運搬具(純額) |
13,487 |
12,027 |
||||||
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土地 |
5,008 |
5,017 |
||||||
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建設仮勘定 |
846 |
1,026 |
||||||
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|
その他(純額) |
1,092 |
966 |
||||||
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有形固定資産合計 |
39,039 |
37,168 |
||||||
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|
無形固定資産 |
1,374 |
1,180 |
|||||||
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|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
10,105 |
11,185 |
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退職給付に係る資産 |
7,392 |
9,864 |
||||||
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繰延税金資産 |
288 |
207 |
||||||
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|
その他 |
386 |
509 |
||||||
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|
貸倒引当金 |
△86 |
△89 |
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|
投資その他の資産合計 |
18,086 |
21,678 |
||||||
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|
固定資産合計 |
58,500 |
60,027 |
|||||||
|
|
繰延資産 |
|
|
||||||||
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|
開業費 |
1,532 |
1,134 |
|||||||
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|
繰延資産合計 |
1,532 |
1,134 |
|||||||
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|
資産合計 |
122,297 |
126,059 |
||||||||
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2026年3月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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|
||||||||
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|
9,200 |
8,646 |
||||||||
|
|
|
1,172 |
1,134 |
||||||||
|
|
|
18,319 |
22,716 |
||||||||
|
|
|
- |
5,000 |
||||||||
|
|
|
774 |
473 |
||||||||
|
|
|
52 |
256 |
||||||||
|
|
|
1,370 |
1,370 |
||||||||
|
|
|
27 |
34 |
||||||||
|
|
|
修繕引当金 |
820 |
971 |
|||||||
|
|
|
事業整理損失引当金 |
56 |
62 |
|||||||
|
|
|
資産除去債務 |
26 |
- |
|||||||
|
|
|
設備関係支払手形 |
104 |
157 |
|||||||
|
|
|
その他 |
5,682 |
5,287 |
|||||||
|
|
|
流動負債合計 |
37,608 |
46,110 |
|||||||
|
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
|
社債 |
10,000 |
5,000 |
|||||||
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|
長期借入金 |
11,061 |
7,907 |
|||||||
|
|
|
繰延税金負債 |
4,161 |
5,586 |
|||||||
|
|
|
退職給付に係る負債 |
259 |
261 |
|||||||
|
|
|
資産除去債務 |
1,832 |
1,842 |
|||||||
|
|
|
その他 |
135 |
111 |
|||||||
|
|
|
固定負債合計 |
27,451 |
20,708 |
|||||||
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|
負債合計 |
65,060 |
66,819 |
||||||||
|
純資産の部 |
|
|
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|
株主資本 |
|
|
||||||||
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|
資本金 |
3,343 |
3,343 |
|||||||
|
|
|
資本剰余金 |
3,564 |
3,564 |
|||||||
|
|
|
利益剰余金 |
40,619 |
41,829 |
|||||||
|
|
|
自己株式 |
△1,211 |
△1,211 |
|||||||
|
|
|
株主資本合計 |
46,315 |
47,524 |
|||||||
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|
その他の包括利益累計額 |
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||||||||
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
4,384 |
5,507 |
|||||||
|
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|
為替換算調整勘定 |
4,671 |
5,174 |
|||||||
|
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
3,103 |
4,150 |
|||||||
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
12,159 |
14,832 |
|||||||
|
|
△1,237 |
△3,117 |
|||||||||
|
|
57,237 |
59,240 |
|||||||||
|
負債純資産合計 |
122,297 |
126,059 |
|||||||||
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当連結会計年度 (2025年3月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
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||||||||
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|
現金及び預金 |
11,578 |
9,431 |
|||||||
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|
受取手形及び売掛金 |
25,683 |
25,884 |
|||||||
|
|
電子記録債権 |
2,504 |
2,258 |
|||||||
|
|
商品及び製品 |
12,423 |
12,619 |
|||||||
|
|
仕掛品 |
1,603 |
1,468 |
|||||||
|
|
原材料及び貯蔵品 |
9,267 |
9,730 |
|||||||
|
|
その他 |
1,215 |
997 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△116 |
△126 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
64,159 |
62,264 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物及び構築物(純額) |
17,723 |
18,604 |
||||||
|
|
|
機械装置及び運搬具(純額) |
14,126 |
13,487 |
||||||
|
|
|
土地 |
4,996 |
5,008 |
||||||
|
|
|
建設仮勘定 |
1,969 |
846 |
||||||
|
|
|
その他(純額) |
1,136 |
1,092 |
||||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
39,952 |
39,039 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
1,529 |
1,374 |
|||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
11,200 |
10,105 |
||||||
|
|
|
退職給付に係る資産 |
6,087 |
7,392 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
286 |
288 |
||||||
|
|
|
その他 |
354 |
386 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△79 |
△86 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
17,850 |
18,086 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
59,332 |
58,500 |
|||||||
|
繰延資産 |
|
|
||||||||
|
|
開業費 |
1,927 |
1,532 |
|||||||
|
|
繰延資産合計 |
1,927 |
1,532 |
|||||||
|
資産合計 |
125,418 |
122,297 |
||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
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|
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|
前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当連結会計年度 (2025年3月31日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
支払手形及び買掛金 |
9,478 |
9,200 |
|||||||
|
|
電子記録債務 |
1,403 |
1,172 |
|||||||
|
|
短期借入金 |
18,512 |
18,319 |
|||||||
|
|
1年内償還予定の社債 |
5,000 |
- |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
434 |
774 |
|||||||
|
|
未払消費税等 |
100 |
52 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
1,190 |
1,370 |
|||||||
|
|
役員賞与引当金 |
- |
27 |
|||||||
|
|
修繕引当金 |
732 |
820 |
|||||||
|
|
事業整理損失引当金 |
110 |
56 |
|||||||
|
|
資産除去債務 |
- |
26 |
|||||||
|
|
設備関係支払手形 |
297 |
104 |
|||||||
|
|
その他 |
6,146 |
5,682 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
43,406 |
37,608 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
社債 |
5,000 |
10,000 |
|||||||
|
|
長期借入金 |
13,875 |
11,061 |
|||||||
|
|
繰延税金負債 |
3,847 |
4,161 |
|||||||
|
|
退職給付に係る負債 |
299 |
259 |
|||||||
|
|
資産除去債務 |
1,919 |
1,832 |
|||||||
|
|
その他 |
151 |
135 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
25,093 |
27,451 |
|||||||
|
負債合計 |
68,500 |
65,060 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
3,343 |
3,343 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
3,564 |
3,564 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
38,927 |
40,619 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△1,211 |
△1,211 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
44,623 |
46,315 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
5,173 |
4,384 |
|||||||
|
|
為替換算調整勘定 |
3,530 |
4,671 |
|||||||
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
2,807 |
3,103 |
|||||||
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
11,511 |
12,159 |
|||||||
|
非支配株主持分 |
783 |
△1,237 |
||||||||
|
純資産合計 |
56,918 |
57,237 |
||||||||
負債純資産合計 |
125,418 |
122,297 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
資産の部 |
|
|
|||||||||
|
流動資産 |
|
|
||||||||
|
|
現金及び預金 |
11,140 |
11,578 |
|||||||
|
|
受取手形及び売掛金 |
23,461 |
25,683 |
|||||||
|
|
電子記録債権 |
1,965 |
2,504 |
|||||||
|
|
商品及び製品 |
12,609 |
12,423 |
|||||||
|
|
仕掛品 |
1,649 |
1,603 |
|||||||
|
|
原材料及び貯蔵品 |
9,954 |
9,267 |
|||||||
|
|
その他 |
2,129 |
1,215 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△110 |
△116 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
62,799 |
64,159 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
建物及び構築物(純額) |
16,628 |
17,723 |
||||||
|
|
|
機械装置及び運搬具(純額) |
14,809 |
14,126 |
||||||
|
|
|
土地 |
4,993 |
4,996 |
||||||
|
|
|
建設仮勘定 |
2,927 |
1,969 |
||||||
|
|
|
その他(純額) |
1,083 |
1,136 |
||||||
|
|
|
有形固定資産合計 |
40,442 |
39,952 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
1,678 |
1,529 |
|||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
7,837 |
11,200 |
||||||
|
|
|
退職給付に係る資産 |
3,895 |
6,087 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
231 |
286 |
||||||
|
|
|
その他 |
322 |
354 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△75 |
△79 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
12,210 |
17,850 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
54,331 |
59,332 |
|||||||
|
繰延資産 |
|
|
||||||||
|
|
開業費 |
1,904 |
1,927 |
|||||||
|
|
繰延資産合計 |
1,904 |
1,927 |
|||||||
|
資産合計 |
119,035 |
125,418 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
負債の部 |
|
|
|||||||||
|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
支払手形及び買掛金 |
9,973 |
9,478 |
|||||||
|
|
電子記録債務 |
1,074 |
1,403 |
|||||||
|
|
短期借入金 |
19,645 |
18,512 |
|||||||
|
|
1年内償還予定の社債 |
- |
5,000 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
336 |
434 |
|||||||
|
|
未払消費税等 |
67 |
100 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
1,036 |
1,190 |
|||||||
|
|
修繕引当金 |
414 |
732 |
|||||||
|
|
事業整理損失引当金 |
1,179 |
110 |
|||||||
|
|
設備関係支払手形 |
219 |
297 |
|||||||
|
|
その他 |
8,167 |
6,146 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
42,113 |
43,406 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
社債 |
10,000 |
5,000 |
|||||||
|
|
長期借入金 |
5,407 |
13,875 |
|||||||
|
|
繰延税金負債 |
2,372 |
3,847 |
|||||||
|
|
退職給付に係る負債 |
298 |
299 |
|||||||
|
|
資産除去債務 |
2,161 |
1,919 |
|||||||
|
|
その他 |
172 |
151 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
20,412 |
25,093 |
|||||||
|
負債合計 |
62,526 |
68,500 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
3,343 |
3,343 |
|||||||
|
|
資本剰余金 |
3,564 |
3,564 |
|||||||
|
|
利益剰余金 |
40,922 |
38,927 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△1,211 |
△1,211 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
46,618 |
44,623 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
2,933 |
5,173 |
|||||||
|
|
為替換算調整勘定 |
2,819 |
3,530 |
|||||||
|
|
退職給付に係る調整累計額 |
1,710 |
2,807 |
|||||||
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
7,464 |
11,511 |
|||||||
|
非支配株主持分 |
2,426 |
783 |
||||||||
|
純資産合計 |
56,509 |
56,918 |
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負債純資産合計 |
119,035 |
125,418 |
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※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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