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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年12月31日) |
当連結会計年度 (平成29年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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50,317 |
50,380 |
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233,123 |
280,557 |
||||||||
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78,810 |
98,938 |
||||||||
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16,106 |
1,610 |
||||||||
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92,067 |
128,438 |
||||||||
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|
11,085 |
7,343 |
||||||||
|
|
その他 |
28,981 |
29,120 |
|||||||
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△97 |
△881 |
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510,396 |
595,507 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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299,876 |
300,200 |
|||||||
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△213,404 |
△219,097 |
||||||
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86,472 |
81,102 |
||||||
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79,012 |
79,493 |
|||||||
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減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△69,469 |
△70,533 |
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9,543 |
8,960 |
||||||
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|
608,235 |
615,416 |
|||||||
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|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△516,449 |
△533,153 |
|||||
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|
91,785 |
82,263 |
||||||
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|
140,850 |
139,601 |
|||||||
|
|
|
3,056 |
6,945 |
|||||||
|
|
|
その他 |
25,344 |
26,130 |
||||||
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|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△19,634 |
△19,967 |
|||||
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|
5,709 |
6,162 |
||||||
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337,418 |
325,035 |
|||||||
|
|
無形固定資産 |
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|
|||||||
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|
149 |
941 |
|||||||
|
|
|
5,974 |
4,939 |
|||||||
|
|
|
その他 |
3,840 |
3,761 |
||||||
|
|
|
9,964 |
9,642 |
|||||||
|
|
投資その他の資産 |
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|
|||||||
|
|
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60,938 |
62,432 |
|||||||
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|
|
8,786 |
7,296 |
|||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
28,673 |
20,828 |
||||||
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|
103 |
111 |
|||||||
|
|
|
その他 |
20,112 |
18,236 |
||||||
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|
貸倒引当金 |
△258 |
△208 |
||||||
|
|
|
118,355 |
108,697 |
|||||||
|
|
465,738 |
443,374 |
||||||||
|
976,134 |
1,038,882 |
|
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年12月31日) |
当連結会計年度 (平成29年12月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
||||||||
|
|
254,242 |
276,597 |
||||||||
|
|
34,292 |
23,715 |
||||||||
|
|
1年内償還予定の社債 |
10,000 |
― |
|||||||
|
|
8,660 |
30,625 |
||||||||
|
|
140,442 |
164,665 |
||||||||
|
|
903 |
910 |
||||||||
|
|
4,219 |
12,737 |
||||||||
|
|
2,382 |
2,195 |
||||||||
|
|
79 |
79 |
||||||||
|
|
94 |
5,502 |
||||||||
|
|
その他 |
58,537 |
51,164 |
|||||||
|
|
513,853 |
568,193 |
||||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
社債 |
10,000 |
10,000 |
|||||||
|
|
74,741 |
53,116 |
||||||||
|
|
リース債務 |
1,704 |
1,873 |
|||||||
|
|
3,279 |
3,535 |
||||||||
|
|
15,494 |
14,601 |
||||||||
|
|
海底配管損傷に係る引当金 |
2,409 |
― |
|||||||
|
|
91,874 |
87,801 |
||||||||
|
|
その他 |
20,258 |
24,307 |
|||||||
|
|
219,761 |
195,237 |
||||||||
|
733,615 |
763,430 |
|||||||||
純資産の部 |
|
|
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|
株主資本 |
|
|
||||||||
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|
34,197 |
34,197 |
||||||||
|
|
22,123 |
22,123 |
||||||||
|
|
173,645 |
202,083 |
||||||||
|
|
△186 |
△188 |
||||||||
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|
229,780 |
258,216 |
||||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
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|
2,352 |
4,627 |
||||||||
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|
△855 |
△312 |
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|
418 |
△62 |
||||||||
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|
△10,404 |
△9,105 |
||||||||
|
|
△8,488 |
△4,852 |
||||||||
|
21,226 |
22,087 |
|||||||||
|
242,518 |
275,451 |
|||||||||
負債純資産合計 |
976,134 |
1,038,882 |
|
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|
(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (平成28年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
||||||||
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|
現金及び預金 |
16,554 |
50,317 |
|||||||
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|
受取手形及び売掛金 |
212,659 |
233,123 |
|||||||
|
|
商品及び製品 |
81,203 |
78,810 |
|||||||
|
|
仕掛品 |
977 |
16,106 |
|||||||
|
|
原材料及び貯蔵品 |
81,432 |
92,067 |
|||||||
|
|
繰延税金資産 |
12,986 |
11,085 |
|||||||
|
|
その他 |
42,478 |
28,981 |
|||||||
|
|
貸倒引当金 |
△71 |
△97 |
|||||||
|
|
流動資産合計 |
448,220 |
510,396 |
|||||||
|
固定資産 |
|
|
||||||||
|
|
有形固定資産 |
|
|
|||||||
|
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|
建物及び構築物 |
300,977 |
299,876 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△209,363 |
△213,404 |
|||||
|
|
|
|
建物及び構築物(純額) |
91,614 |
86,472 |
|||||
|
|
|
タンク |
78,541 |
79,012 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△68,481 |
△69,469 |
|||||
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|
|
|
タンク(純額) |
10,060 |
9,543 |
|||||
|
|
|
機械装置及び運搬具 |
586,863 |
608,235 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△484,167 |
△516,449 |
|||||
|
|
|
|
機械装置及び運搬具(純額) |
102,695 |
91,785 |
|||||
|
|
|
土地 |
142,272 |
140,850 |
||||||
|
|
|
建設仮勘定 |
13,043 |
3,056 |
||||||
|
|
|
その他 |
25,488 |
25,344 |
||||||
|
|
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額 |
△19,495 |
△19,634 |
|||||
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|
|
|
その他(純額) |
5,993 |
5,709 |
|||||
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|
|
有形固定資産合計 |
365,680 |
337,418 |
||||||
|
|
無形固定資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
のれん |
171 |
149 |
||||||
|
|
|
借地権 |
3,718 |
3,630 |
||||||
|
|
|
ソフトウエア |
4,726 |
5,974 |
||||||
|
|
|
その他 |
179 |
210 |
||||||
|
|
|
無形固定資産合計 |
8,796 |
9,964 |
||||||
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|||||||
|
|
|
投資有価証券 |
67,277 |
60,938 |
||||||
|
|
|
長期貸付金 |
9,629 |
8,786 |
||||||
|
|
|
繰延税金資産 |
39,449 |
28,673 |
||||||
|
|
|
退職給付に係る資産 |
126 |
103 |
||||||
|
|
|
その他 |
18,746 |
20,112 |
||||||
|
|
|
貸倒引当金 |
△261 |
△258 |
||||||
|
|
|
投資その他の資産合計 |
134,967 |
118,355 |
||||||
|
|
固定資産合計 |
509,445 |
465,738 |
|||||||
|
資産合計 |
957,665 |
976,134 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
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|
前連結会計年度 (平成27年12月31日) |
当連結会計年度 (平成28年12月31日) |
負債の部 |
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|||||||||
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流動負債 |
|
|
||||||||
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|
支払手形及び買掛金 |
210,388 |
254,242 |
|||||||
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|
短期借入金 |
52,265 |
42,952 |
|||||||
|
|
1年内償還予定の社債 |
― |
10,000 |
|||||||
|
|
未払金 |
154,648 |
140,442 |
|||||||
|
|
未払法人税等 |
4,184 |
4,219 |
|||||||
|
|
未払費用 |
9,582 |
16,913 |
|||||||
|
|
賞与引当金 |
2,195 |
2,382 |
|||||||
|
|
役員賞与引当金 |
59 |
79 |
|||||||
|
|
海底配管損傷に係る引当金 |
6,589 |
94 |
|||||||
|
|
その他 |
39,422 |
42,527 |
|||||||
|
|
流動負債合計 |
479,334 |
513,853 |
|||||||
|
固定負債 |
|
|
||||||||
|
|
社債 |
20,000 |
10,000 |
|||||||
|
|
長期借入金 |
83,205 |
74,741 |
|||||||
|
|
繰延税金負債 |
2,656 |
3,279 |
|||||||
|
|
特別修繕引当金 |
16,258 |
15,494 |
|||||||
|
|
海底配管損傷に係る引当金 |
― |
2,409 |
|||||||
|
|
退職給付に係る負債 |
90,143 |
91,874 |
|||||||
|
|
その他 |
22,740 |
21,962 |
|||||||
|
|
固定負債合計 |
235,002 |
219,761 |
|||||||
|
負債合計 |
714,337 |
733,615 |
||||||||
純資産の部 |
|
|
|||||||||
|
株主資本 |
|
|
||||||||
|
|
資本金 |
34,197 |
34,197 |
|||||||
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|
資本剰余金 |
22,123 |
22,123 |
|||||||
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|
利益剰余金 |
171,721 |
173,645 |
|||||||
|
|
自己株式 |
△185 |
△186 |
|||||||
|
|
株主資本合計 |
227,857 |
229,780 |
|||||||
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
||||||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
2,128 |
2,352 |
|||||||
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繰延ヘッジ損益 |
△81 |
△855 |
|||||||
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|
為替換算調整勘定 |
― |
418 |
|||||||
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退職給付に係る調整累計額 |
△7,278 |
△10,404 |
|||||||
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|
その他の包括利益累計額合計 |
△5,232 |
△8,488 |
|||||||
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非支配株主持分 |
20,702 |
21,226 |
||||||||
|
純資産合計 |
243,328 |
242,518 |
||||||||
負債純資産合計 |
957,665 |
976,134 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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